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老師好,公司準(zhǔn)備10月份注銷,9月結(jié)賬時(shí)如果未分配利潤3萬元 銀行存款3萬元,那要直接做支付未分配利潤 代扣個(gè)稅的分錄是吧

2025-09-22 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-22 16:16

您好,是的,把這個(gè)分紅掉

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快賬用戶5797 追問 2025-09-22 16:20

資產(chǎn)和負(fù)債及未分配利潤都處理完了那9月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是零了?

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齊紅老師 解答 2025-09-22 16:21

是的,這個(gè)要全都清為0的

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快賬用戶5797 追問 2025-09-22 16:22

老師,我公司是小規(guī)模納稅人,走簡易注銷嗎

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您好,是的,把這個(gè)分紅掉
2025-09-22
借:實(shí)收資本100 貸:未分配利潤70 ? ? ? 銀行存款 30 不交個(gè)稅
2024-03-14
你好,同學(xué),這題分錄書寫需要點(diǎn)時(shí)間,稍等
2021-12-20
同學(xué)你好!稍后上傳!
2021-12-24
1)出售產(chǎn)品 借:銀行存款56 500 貸:主營業(yè)務(wù)收入50 000 應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額)6 500 (2)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本35 000 貸:庫存商品35 000 (3)支付銷售費(fèi)用 借:銷售費(fèi)用500 貸:庫存現(xiàn)金500 (4)支付辦公費(fèi) 借:管理費(fèi)用300 貸:銀行存款300 (5)支付借款利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用2 200 貸:銀行存款2 200 (6)支付違約金 借:營業(yè)外支出500 貸:銀行存款500 (7)沒收押金 借:其他應(yīng)付款300 貸:營業(yè)外收入300 (8)結(jié)轉(zhuǎn)12月份本年利潤帳戶 借:本年利潤38500 貸:主營業(yè)務(wù)成本35 000 貸:銷售費(fèi)用500 貸:管理費(fèi)用300 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用2200 貸:營業(yè)外支出500 借:主營業(yè)務(wù)收入50 000 借:營業(yè)外收入300 貸:本年利潤50 300
2021-12-26
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