你好,是修改報(bào)表退回的么
已經(jīng)繳納的增值稅,和稅金及附加,因?yàn)檎咴?,又給退回了一半到公司賬戶,請(qǐng)問退回的分錄如何做賬?
老師,去年錯(cuò)誤已經(jīng)交稅,后面改表,今年收到增值稅和附加稅退稅,怎么做賬?
我們1月份的附加稅已經(jīng)記入到了稅金及附加,現(xiàn)在享受6稅2費(fèi)政策退回附加稅的50%,那收到這筆退稅怎么入賬
增值稅以及附加稅,申報(bào)錯(cuò)誤多交了,多交部分增值稅以及附加稅,怎么做賬;收到退回的增值稅以及附加稅怎么做賬?
收到退回去年多交的增值稅,城建稅和附加稅應(yīng)該怎么做賬呢
公司給員工租宿舍,房東是個(gè)人,只能去稅務(wù)局代開發(fā)票。這個(gè)增值稅是5%嗎,是不是可以免交呢,因?yàn)闆]有超過30萬
包工頭掛靠建筑公司,因施工原因?qū)е鹿さ馗浇渌藦S房破損,對(duì)方要求建筑公司負(fù)債修復(fù)好廠房,建筑公司因此事項(xiàng)取得該項(xiàng)目財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)5萬元,這五萬元該入什么科目呢?
請(qǐng)問資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告資質(zhì)是怎樣的
老師,我們公司要注銷,我們是汽車4S店,現(xiàn)在賬上面還有3臺(tái)試駕車固定資產(chǎn),這三臺(tái)車之后會(huì)放在別的店面用,注銷之前賬上面需要怎么調(diào)整
請(qǐng)問老師,幾個(gè)月之前供貨商給我們開的專票多開了幾千元錢,當(dāng)時(shí)未紅沖,說下次開票減去多開的,但后面這個(gè)供貨商一直未供貨了,給我們多開的發(fā)票怎么處理呢?
老師你好,昨天9月16號(hào)開具了一張發(fā)票,因?yàn)榫幋a錯(cuò)誤重新沖紅再。按正確的開,請(qǐng)問這張沖紅發(fā)票怎么開?對(duì)方還沒入賬,昨天我剛開過的
8月底老板打了16玩,8月的支出費(fèi)用是26萬,老板總共需要投資42萬,我現(xiàn)在是不是把16?26就是他們的投資了,那就夠了
取得非任職單位的知識(shí)競(jìng)賽獎(jiǎng)金需要交個(gè)人所得稅嗎?
老師,23年的其他業(yè)務(wù)收入下的一筆款在24年的時(shí)候調(diào)到往來賬戶里了,財(cái)務(wù)報(bào)表里都沒有這筆收入,但在申報(bào)23年企業(yè)所得稅的時(shí)候不小心把這筆收入加進(jìn)去了,導(dǎo)致財(cái)報(bào)收入金額和所得稅金額不一致,現(xiàn)在需要調(diào)整哪個(gè)金額
老師好,企業(yè)2025年1-6月繳納的六稅兩費(fèi)享受了減免政策,8月的時(shí)候把享受的又補(bǔ)繳了,那補(bǔ)繳的怎么記賬
還是因?yàn)殡A段性先不交以后再交退回的
修改報(bào)表退回的,應(yīng)享受1%減免政策多交的
你好,增值稅分錄 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 附加稅 借:銀行存款 貸:營業(yè)稅金及附加-附加稅? 負(fù)數(shù) 你好,如果金額不大,直接按照這個(gè)做就可以
老師 一筆就行嗎?還需要做別的嗎?增值稅1071,附加稅幾十
附加稅最好沖回來吧,上個(gè)月因?yàn)橐灿杏?jì)提
有點(diǎn)迷糊老師,不是上個(gè)月的,是去年的,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提
你好,那上個(gè)月沒有計(jì)提,這個(gè)月補(bǔ)提下就行 這個(gè)月支付如果你做分錄應(yīng)交稅費(fèi)--附加稅 對(duì)應(yīng)科目? 96.39 附加稅分錄 借:營業(yè)稅金及附加 -城建稅37.49 ? ? ? ?營業(yè)稅金及附加-教育費(fèi)附加16.07 ? ? ? ?營業(yè)稅金及附加-地方教育附加10.71 ? ? ? ? 銀行存款 128.51 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅對(duì)應(yīng)科目? ? ? ? ?192.78 金額是不對(duì)的,就是這個(gè)意思
老師不好意思哈,這個(gè)是去年第二季度多交的增值稅和附加稅,這個(gè)月退回了。當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提,現(xiàn)在需要新鴻基計(jì)提嗎?
金額不大,補(bǔ)提下就可以啊