借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi), 借應(yīng)交稅費(fèi) 借稅金及附加負(fù)數(shù)
你好老師,我們公司享受六稅一費(fèi)的政策,現(xiàn)在收到國(guó)稅退回的,1月和2月減半的附加稅,城建稅,和印花稅。該怎么做分錄呢?謝謝
我們1月份的附加稅已經(jīng)記入到了稅金及附加,現(xiàn)在享受6稅2費(fèi)政策退回附加稅的50%,那收到這筆退稅怎么入賬
我們有幾筆退稅,我差了一下是1月份2月份附加稅和印花稅,那我怎么做賬呢?六費(fèi)兩稅政策
4月收到了前期1-3月已計(jì)提并已繳納的附加稅,現(xiàn)在六稅兩費(fèi)減半政策,附加稅退了一半回來(lái),本月怎么做分錄呢
老師好!今年1-6月的增值稅已申報(bào)并繳費(fèi),7月享受加計(jì)抵減政策,把之前交的增值稅及增值稅附加都退回來(lái)了,收到退費(fèi)怎么做分錄?
我想問(wèn)一下就是一個(gè)店兩個(gè)人投資,但是投資比列不知道差錢(qián)就補(bǔ)進(jìn)去,兩個(gè)人投資額度不一樣,收到一些定金一些尾款,其中一個(gè)人拿這些定金尾款去填店里裝修費(fèi)用以及打款,怎么才能算清兩個(gè)人其中一個(gè)該補(bǔ)多少錢(qián)
老師,我新增一個(gè)管理費(fèi)用的科目的時(shí)候,把他的余額登記在貸方了,所以導(dǎo)致在查這個(gè)科目的余額表的時(shí)候他是沒(méi)有發(fā)生額,只有在利潤(rùn)表體現(xiàn),就是管理費(fèi)用的科目余額表跟利潤(rùn)表不一致,差的就是新增科目的這個(gè)數(shù),現(xiàn)在7.8月份的賬已經(jīng)結(jié)了,現(xiàn)在如何把這個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)到另一個(gè)新增的管理科目里去
老師,我們賣(mài)手機(jī),打算清庫(kù)存,售價(jià)低于成本價(jià)銷(xiāo)售怎么做賬務(wù)處理
委托報(bào)關(guān)協(xié)議是不是要電子口岸卡登陸才可以
實(shí)務(wù)中是不是避免用以前年度損益調(diào)整
郭老師,客戶(hù)還有20萬(wàn)貨款收不回來(lái),我要怎么做比較能減少損失
老師可以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅大于稅局認(rèn)可的進(jìn)項(xiàng)稅,差額怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn)公司蓋廠(chǎng)房買(mǎi)的建筑材料怎么做分錄,地皮不是公司的要交房產(chǎn)稅嗎
簽訂勞務(wù)合同申報(bào)個(gè)稅按照工資薪金申報(bào),還是按照勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)
股東繳納實(shí)收資本怎么備注,老師
比如退回的教育費(fèi)附加,是借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 貸:稅金及附加?
對(duì)的是的,但是如果你是軟件做賬的,把這個(gè)稅金及附加放到借方,負(fù)數(shù)不要放到貸方。
這樣子呀,收到的這個(gè)退稅不是計(jì)入減免稅款的呀
你好,不用做到減免稅款的,你做到減免稅款里面的話(huà),你也得結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,或者是沖你的水晶及附加,這兩種做法是。