不允許抵扣的 借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額(允許抵扣的) 貸應(yīng)付賬款
老師您好,本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以大于本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,轉(zhuǎn)出一部分上期認(rèn)證的,這樣可以嗎?謝謝
#提問(wèn)# 老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額賬面值與稅局系統(tǒng)上的進(jìn)項(xiàng)稅額有差異,怎么做調(diào)整分錄?
賬上待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額大于電子稅務(wù)局待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么調(diào)賬,調(diào)一致?科目怎么寫(xiě)?
期末認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額大于本月銷項(xiàng)稅額改怎么做賬?
期末認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額大于本月銷項(xiàng)稅額改怎么做賬?
@樸老師,追問(wèn)次數(shù)用完,這個(gè)卡今天搞得了嗎
老師,庫(kù)存的入庫(kù)金額和和出庫(kù)金額,怎么計(jì)算周轉(zhuǎn)率呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司有工程款200000,合同的付款條件的時(shí)間是6月30日,開(kāi)票時(shí)間是7月26日,工程部申請(qǐng)付款時(shí)間是8月2,實(shí)際付款時(shí)間是8月15日,請(qǐng)問(wèn)這筆款怎么做賬呢
就是我在這上班,性格都變了。我每天都告訴自己,老板說(shuō)什么我就是好的,行,收到??墒敲刻焐习喽紩?huì)跟這倆老板吵架,真的好多時(shí)候根本不怪我,我也不知道咋了,總會(huì)跟這兩個(gè)老板吵。
#提問(wèn)#老師好,請(qǐng)教下,如果憑證某一號(hào)有20頁(yè),它的附件是放在最后一頁(yè)后,還是每一分號(hào)單獨(dú)放對(duì)應(yīng)的附件。比如我一張應(yīng)收賬款,對(duì)應(yīng)銀行存款,是2號(hào)憑證,但是2號(hào)有20頁(yè)。對(duì)應(yīng)的銀行存款是放在每一張后呢,還是集中起來(lái)放在第20頁(yè)后
建筑行業(yè)公司是一般納稅人開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅專票3%給甲方,甲方可以抵扣嗎,建筑公司可以抵扣嗎
日期2020年12月份收錢(qián)
老師,我們公司注冊(cè)資本 100萬(wàn), 原來(lái)公司二個(gè)股東各占 50%.現(xiàn)在新增一位股東投入20 萬(wàn),占 20%,不增資的情況下,這個(gè) 20是不是技入資本公積,然后原來(lái)股東稀釋股權(quán)給新股東
那新公司,三月發(fā)生的銷售發(fā)票,六月份才進(jìn)貨,三月份應(yīng)該正常做賬啊,那就是先做銷售,六月份在做進(jìn)貨嗎
郭老師,一個(gè)人的有限公司,算獨(dú)資嗎,能給出資人報(bào)個(gè)稅嗎
老師你看看發(fā)票都核對(duì)過(guò)了金額和稅額都對(duì),勾選了抵扣發(fā)票金額和稅務(wù)局有差距
那你就別按照發(fā)票的稅額來(lái)做了,按照允許抵扣的金額來(lái)做。
老師按照稅務(wù)局可以抵扣的金額做,和打印的發(fā)票做到賬對(duì)不起來(lái)
是的,對(duì)不起了,不用管的。如果你按照你發(fā)票上面的稅額來(lái)做的話,那和你附表2里面的進(jìn)項(xiàng)又不一致了。
是的老師就是這樣子
那你直接按照允許抵扣的稅額來(lái)做,這就可以了。
根據(jù)它的有效金額、稅額。
老師,可以這樣做賬嗎?借進(jìn)項(xiàng)貸營(yíng)業(yè)外收入,行嗎?
那報(bào)的話,你的進(jìn)項(xiàng)不越來(lái)越多啦。你帶上金額。