同學(xué)你好! 那就是說,也確實(shí)不會發(fā)生報銷業(yè)務(wù)了吧,如果是的話,賬上,庫存現(xiàn)金 多,不影響公司的 收入和利潤, 也不涉及到 少交稅的問題。 是否可以存入銀行,給員工發(fā)放獎金。

老師好!我公司的實(shí)際現(xiàn)金余額和賬上的現(xiàn)金余額不一致,看了之前的賬是錢付出去了沒有取得發(fā)票也不做入賬導(dǎo)致的,現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,你好,我9月份進(jìn)公司做的一家賬,他們賬上的余額是負(fù)數(shù),銀行卡上是有余額的,還有庫存現(xiàn)金他沒有提取過也沒有收到過現(xiàn)金,卻有現(xiàn)金支出 請問這樣怎么處理啊
老師好,請教個問題:公司是批發(fā)類商貿(mào)公司,去年有幾個月份和廠家的往來沒有做賬,導(dǎo)致現(xiàn)在的余額和廠里對不起來?,F(xiàn)在需要調(diào)整和廠家賬目余額一致,請問老師,需要如何處理
請問老師,代賬會計(jì)套現(xiàn)報銷,費(fèi)用直接沖現(xiàn)金,導(dǎo)致賬上現(xiàn)金余額幾十萬,這種處理情況合規(guī)嗎老師?
老師,你好?我接手的會計(jì)做的賬2022年管理費(fèi)用貸方有金額導(dǎo)致報表跟科目余額表數(shù)字不一樣,現(xiàn)在我找到那幾筆賬導(dǎo)致的,我該怎么辦能使我的財報跟科目余額表一致?
老師你好,企業(yè)計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)用,是從每個項(xiàng)目計(jì)提嗎?
你好老師,我想問一下,超市充值會員,有贈送金額,怎么做賬
老師,工資個稅報0的,賬上需要做計(jì)提工資嗎
所有數(shù)據(jù)需填寫(仟RMB),并以仟分號,是什么意思?
保險公司賠償意外險給員工,需要繳納稅款嗎?
老師,我們都是以個體戶的形式注冊,然后是做奶茶店的,但是我們這個在小程序的話都是用老板的一個公司來注冊在平臺銷售,7-9月在公司未見有涉稅信息,報稅都是以個體戶來申報,這樣子是不是不對?
老師,公司股權(quán)工商變更后,在電子稅務(wù)局也要變更,那怎么操作
老師,外包服務(wù)費(fèi)入什么科目
我們是餐飲企業(yè),客人25年1月份來就餐的,25年11月要求開票,可以嗎,有什么風(fēng)險
公司用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平,怎么核查對應(yīng)會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理?怎么調(diào)整比較好?


老師,多年現(xiàn)金報銷是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù),部分有發(fā)票部分沒有發(fā)票,只是沒有做賬,導(dǎo)致現(xiàn)金余額過大,請問這要怎么調(diào)整呢
同學(xué)你好! 那就是說,賬上的庫存現(xiàn)金是虛的,其實(shí),是因?yàn)闆]有進(jìn)行賬務(wù)處理,導(dǎo)致,賬上的庫存現(xiàn)金多起來的 如果是的話, 不管是否有發(fā)票,先按照真實(shí)的業(yè)務(wù),把賬補(bǔ)起來, 1)先把各種票據(jù),整理好,粘貼好,做一個EXCEL表,按照相關(guān)部門歸集費(fèi)用 2)根據(jù)上面的匯總的EXCEL表,作憑證,你先決定好,打開23年的賬,做在23年12月,還是做在24年1月 3)不管哪個月,都用【以前年度損益】會計(jì)科目,進(jìn)行處理?? ? 借:以前年度損益調(diào)整? ??貸:庫存現(xiàn)金 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整? 4)最好 做 在2023年,這樣的話,2024年的賬務(wù)就很清爽了,??
老師,23年關(guān)賬了要怎么做到23年呢
同學(xué)你好!? 把賬務(wù)系統(tǒng) ,反結(jié)賬。?? 實(shí)際工作中, 因?yàn)槎悇?wù)局的申報是有時間限制的,因此,尤其是每年的1月份,企業(yè)里都是先進(jìn)行稅務(wù)申報,然后,賬務(wù)處理方面,不對時,再反結(jié)賬,進(jìn)行調(diào)整,或者說,會計(jì)處理。 這樣的話,財務(wù)賬和第4季度申報表,會有差異,那么,你在所得稅清算時,按照正確的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報就可以的。 而且? 2024年開始,你的賬務(wù)也都是正確的,
好的,謝謝老師
不客氣同學(xué), 工作辛苦了