同學(xué)你好! 那就是說,也確實不會發(fā)生報銷業(yè)務(wù)了吧,如果是的話,賬上,庫存現(xiàn)金 多,不影響公司的 收入和利潤, 也不涉及到 少交稅的問題。 是否可以存入銀行,給員工發(fā)放獎金。
老師好!我公司的實際現(xiàn)金余額和賬上的現(xiàn)金余額不一致,看了之前的賬是錢付出去了沒有取得發(fā)票也不做入賬導(dǎo)致的,現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,你好,我9月份進公司做的一家賬,他們賬上的余額是負數(shù),銀行卡上是有余額的,還有庫存現(xiàn)金他沒有提取過也沒有收到過現(xiàn)金,卻有現(xiàn)金支出 請問這樣怎么處理啊
老師好,請教個問題:公司是批發(fā)類商貿(mào)公司,去年有幾個月份和廠家的往來沒有做賬,導(dǎo)致現(xiàn)在的余額和廠里對不起來?,F(xiàn)在需要調(diào)整和廠家賬目余額一致,請問老師,需要如何處理
請問老師,代賬會計套現(xiàn)報銷,費用直接沖現(xiàn)金,導(dǎo)致賬上現(xiàn)金余額幾十萬,這種處理情況合規(guī)嗎老師?
老師,你好?我接手的會計做的賬2022年管理費用貸方有金額導(dǎo)致報表跟科目余額表數(shù)字不一樣,現(xiàn)在我找到那幾筆賬導(dǎo)致的,我該怎么辦能使我的財報跟科目余額表一致?
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師,多年現(xiàn)金報銷是實際發(fā)生的業(yè)務(wù),部分有發(fā)票部分沒有發(fā)票,只是沒有做賬,導(dǎo)致現(xiàn)金余額過大,請問這要怎么調(diào)整呢
同學(xué)你好! 那就是說,賬上的庫存現(xiàn)金是虛的,其實,是因為沒有進行賬務(wù)處理,導(dǎo)致,賬上的庫存現(xiàn)金多起來的 如果是的話, 不管是否有發(fā)票,先按照真實的業(yè)務(wù),把賬補起來, 1)先把各種票據(jù),整理好,粘貼好,做一個EXCEL表,按照相關(guān)部門歸集費用 2)根據(jù)上面的匯總的EXCEL表,作憑證,你先決定好,打開23年的賬,做在23年12月,還是做在24年1月 3)不管哪個月,都用【以前年度損益】會計科目,進行處理?? ? 借:以前年度損益調(diào)整? ??貸:庫存現(xiàn)金 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整? 4)最好 做 在2023年,這樣的話,2024年的賬務(wù)就很清爽了,??
老師,23年關(guān)賬了要怎么做到23年呢
同學(xué)你好!? 把賬務(wù)系統(tǒng) ,反結(jié)賬。?? 實際工作中, 因為稅務(wù)局的申報是有時間限制的,因此,尤其是每年的1月份,企業(yè)里都是先進行稅務(wù)申報,然后,賬務(wù)處理方面,不對時,再反結(jié)賬,進行調(diào)整,或者說,會計處理。 這樣的話,財務(wù)賬和第4季度申報表,會有差異,那么,你在所得稅清算時,按照正確的數(shù)據(jù)進行申報就可以的。 而且? 2024年開始,你的賬務(wù)也都是正確的,
好的,謝謝老師
不客氣同學(xué), 工作辛苦了