你好 公司交的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,都是計(jì)入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/附加稅/企業(yè)所得稅里面的哈
減免的增值稅附加稅要交企業(yè)所得稅嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)包括增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,應(yīng)交增值稅及附加稅在次月繳納,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,求計(jì)算年末應(yīng)交稅費(fèi)
老師 減少增值稅附加怎么理解?少交增值稅,少交附加稅,企業(yè)所得稅也應(yīng)該減少吧?
老師,公司交的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,都是計(jì)入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/附加稅/企業(yè)所得稅里面嗎
老師,我司4月份有異地預(yù)繳增值稅及附加,還有預(yù)交企業(yè)所得稅,分錄:借; 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)--附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 請(qǐng)問老師分錄對(duì)嗎?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
老師你好,我用管家婆財(cái)貿(mào)雙權(quán)軟件,我想問一下我原材料做成成品,我們老板想就用原材料價(jià)格算成本,我原材料出庫用其他出庫,成品入庫用其他入庫,那我要輸入金額嗎?還是我只需要管數(shù)量
有限公司原注冊(cè)資本是200萬,甲股東65%,乙股東35%現(xiàn)在新增加一個(gè)股東,持股24%,注冊(cè)資本不變,甲乙股權(quán)稀釋,這個(gè)新股東的24%對(duì)應(yīng)的48萬是支付給甲乙股東還是支付給公司?
用對(duì)公支付寶向淘寶平臺(tái)充值淘禮金、帶某Q貨用作Q貨的紅包抵扣(一般金額為1-幾十元不等)這部分開不了發(fā)票、是直接到消費(fèi)者手上的、這部分怎么樣去做企業(yè)所得稅稅錢扣除最合規(guī)呢
老師您好,公司社保新開戶,但是目前增員遇到了問題,我想問一下,社保在幾號(hào)交上費(fèi)就可以了?沒有像報(bào)稅15號(hào)的日期限制吧?還有一個(gè)問題,我在做醫(yī)保增員的時(shí)候,填表里有行政職務(wù)的必填項(xiàng),我們是一般的企業(yè),應(yīng)該沒有行政職務(wù)這一項(xiàng)啊,是不是在做登記的時(shí)候出問題了,這應(yīng)該在哪里查啊
老師稅務(wù)局讓我們補(bǔ)交23年印花稅,我們補(bǔ)交的時(shí)候除了滯納金外他收的印花稅是整額的,正常我們是按減半征收的,他們整額征收的原因是什么啊是系統(tǒng)錯(cuò)誤嗎?交的時(shí)候業(yè)務(wù)員說這個(gè)是自動(dòng)生成的。
老師可以講一下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的防控嗎?謝謝老
老師,一般納稅人開的銷售普通發(fā)票也要交稅?
你好老師這個(gè)月稅務(wù)局核定了房產(chǎn)稅,讓我信息采集,請(qǐng)問在電子稅務(wù)局哪里找
農(nóng)業(yè)的,對(duì)方開了發(fā)票,對(duì)方寫的原始單據(jù)可以用截圖做賬嗎
這是寫在借方的,貸方寫銀行存款是嗎,我記得增值稅需要先計(jì)提,計(jì)提怎么寫的呀
計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。下月交納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。
括號(hào)里轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思呢,是要繼續(xù)跟這個(gè)三級(jí)明細(xì)科目嗎
轉(zhuǎn)出未交增值稅指月末終了時(shí),企業(yè)所轉(zhuǎn)出的應(yīng)交而尚未交納的增值稅,
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好的,沒問題,那意思是那么跟應(yīng)交增值稅,要么跟轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
是的? 是這個(gè)意思的哈? 加油