你好 公司交的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,都是計(jì)入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/附加稅/企業(yè)所得稅里面的哈

減免的增值稅附加稅要交企業(yè)所得稅嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)包括增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,應(yīng)交增值稅及附加稅在次月繳納,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,求計(jì)算年末應(yīng)交稅費(fèi)
老師 減少增值稅附加怎么理解?少交增值稅,少交附加稅,企業(yè)所得稅也應(yīng)該減少吧?
老師,公司交的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,都是計(jì)入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/附加稅/企業(yè)所得稅里面嗎
老師,我司4月份有異地預(yù)繳增值稅及附加,還有預(yù)交企業(yè)所得稅,分錄:借; 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)--附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 請問老師分錄對嗎?
請問老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場地,對方單位提供充電樁,合作經(jīng)營電動(dòng)汽車充電的業(yè)務(wù),日常是對方在經(jīng)營,我們年底按比例分紅。我們營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍是檢測,現(xiàn)在我們想變更,請問老師,這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于什么營業(yè)范圍呢?我們應(yīng)該新增什么項(xiàng)?
2021年10月成立的公司,需要申報(bào)2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開了3個(gè)點(diǎn)專票,報(bào)稅的時(shí)候是按1個(gè)點(diǎn)報(bào),還是3個(gè)點(diǎn)報(bào)呢
往年把簡易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵進(jìn)項(xiàng)了,要改以前的申報(bào)表,那賬是不是也要反結(jié)賬回去改???
我從2013年購買了一間辦公室自營,房價(jià)為210萬,請問要交多少自營稅
供應(yīng)商變更了公司名稱,怎么知道他稅務(wù)登記有沒有變更公司名稱呢
老師好,我想問下我們有個(gè)1000元的軟件系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),由于是找個(gè)人做的維護(hù),對方無法提供發(fā)票,我們公司可以走公戶給他個(gè)人嗎?
老師好,請問酒店行業(yè)做了稅務(wù)登記,但未實(shí)質(zhì)對外經(jīng)營,只有購買裝修材料和裝修人員工資等支出,請問需要做賬報(bào)稅嗎?賬務(wù)怎樣做?例如裝修材料30000元(含稅),人工工資48000,一般納稅人
電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),季報(bào),其中本月數(shù)是當(dāng)季度的數(shù)據(jù)嗎。
高企對財(cái)務(wù)軟件選擇的要求?比如金蝶云星空是否可以滿足


這是寫在借方的,貸方寫銀行存款是嗎,我記得增值稅需要先計(jì)提,計(jì)提怎么寫的呀
計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。下月交納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。
括號里轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思呢,是要繼續(xù)跟這個(gè)三級明細(xì)科目嗎
轉(zhuǎn)出未交增值稅指月末終了時(shí),企業(yè)所轉(zhuǎn)出的應(yīng)交而尚未交納的增值稅,
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好的,沒問題,那意思是那么跟應(yīng)交增值稅,要么跟轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
是的? 是這個(gè)意思的哈? 加油