同學(xué)你好! 這種情況下,記入 管理費(fèi)用-交際費(fèi) 把那些個(gè)開(kāi)支作一個(gè)清單,做附件 就行
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶,員工技師工資一個(gè)月有五萬(wàn)多的話(他們是多勞多得,少的幾千最多的五萬(wàn)多),這個(gè)工資需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?工資是從法人的銀行賬轉(zhuǎn)的,但是做了一個(gè)多月就走了,這個(gè)工資我該怎么處理合適呢?這個(gè)員工流動(dòng)性比較大,我們是新店剛開(kāi)業(yè),營(yíng)業(yè)額都不扣發(fā)技師工資,這個(gè)技師工資的所得稅怎么辦呢?不可能我門(mén)店承擔(dān)吧?他們?nèi)硕甲吡?,這個(gè)賬務(wù)怎么處理合適呢?
老師,我公司11月給廠家開(kāi)了一張62900的促銷(xiāo)費(fèi)專用發(fā)票。今年1月才發(fā)現(xiàn)廠家實(shí)際返給我們的費(fèi)用只有50930,剩下的11970元是15瓶酒的款。搞活動(dòng)的時(shí)候這個(gè)酒是我們公司出的,廠家說(shuō)會(huì)反。我們就把這個(gè)金額一起開(kāi)在票上了。結(jié)果他這部分直接反了15瓶酒回來(lái)。票就多開(kāi)了11970?,F(xiàn)在廠家態(tài)度很強(qiáng)硬,不能開(kāi)紅沖發(fā)票。我該怎么處理這筆賬
老師,我們做了個(gè)活動(dòng),邀請(qǐng)了很多專家,評(píng)委,跳舞的,唱歌的,單個(gè)人費(fèi)用1000,但是人員數(shù)量很多,4萬(wàn)多,他們開(kāi)不到票,我們做不了賬,這種怎么處理才能入賬呢
老師,我們做了個(gè)活動(dòng),邀請(qǐng)了很多專家,評(píng)委,跳舞的,唱歌的,單個(gè)人費(fèi)用1000,但是人員數(shù)量很多,4萬(wàn)多,他們開(kāi)不到票,我們做不了賬,這種怎么處理才能入賬呢
老師我這邊苗木公司發(fā)生這樣業(yè)務(wù)怎么處理呢!比如說(shuō)甲方和我們簽訂一份用工合同,合同內(nèi)容說(shuō)21年10月份讓我干活,然后21年12月末活我們就干完了,款項(xiàng)是20萬(wàn)。我們乙方實(shí)際也雇傭了很多人員干活的,甲方款沒(méi)有給我們,我們也沒(méi)有實(shí)際給人員發(fā)工資。直到甲公司23年4月份才把20萬(wàn)錢(qián)給我們。那么老師這種情況我做工資表應(yīng)該做那年的,然后賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么處理呢老師? 23年4月份把20萬(wàn)款給我們了,我們就給員工發(fā)工資了,對(duì)應(yīng)工資表我應(yīng)該做那年的呢!應(yīng)該怎么處理呢老師
2×22年12月31日,甲公司應(yīng)付乙公司的貨款120萬(wàn)元到期。甲公司因資金周轉(zhuǎn)困難,預(yù)計(jì)短期內(nèi)無(wú)法支付該筆貨款。當(dāng)日,甲公司與乙公司就該筆貨款簽訂了一項(xiàng)債務(wù)重組協(xié)議,協(xié)議約定乙公司減免甲公司20萬(wàn)元的債務(wù),剩余債務(wù)延期兩年支付,延期期間內(nèi),甲公司需按3%的年利率(等于實(shí)際利率)向乙公司支付利息,剩余債務(wù)在債務(wù)重組日的公允價(jià)值為100萬(wàn)元。在重組前,乙公司已對(duì)該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元,乙公司所放棄債權(quán)的公允價(jià)值為100萬(wàn)元。不考慮其他因素,下列說(shuō)法中不正確的是( )。 甲公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認(rèn)的重組債務(wù)為106萬(wàn)元 甲公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認(rèn)的損益為20萬(wàn)元 乙公司應(yīng)按金融工具準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定確認(rèn)和計(jì)量重組債權(quán) 乙公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認(rèn)的重組債權(quán)為100萬(wàn)元
企業(yè)在金融機(jī)構(gòu)的日常存款產(chǎn)生的利息收入是否要開(kāi)票,是否要繳納增值稅?
幫忙寫(xiě)出甲乙雙方的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,銀行扣的手續(xù)費(fèi)我們是不是應(yīng)該跟銀行要發(fā)票呢?
老師消毒濕巾增值稅能開(kāi)紡織品嗎
老師好,個(gè)體戶個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在公司擔(dān)任要職發(fā)工資嗎?發(fā)工資按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得交稅嗎?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師有2項(xiàng)經(jīng)營(yíng)范圍,加工涂料(可能是自己生產(chǎn)的)2,建筑服務(wù) (用涂料給別人刷外墻 老師在什么時(shí)候交肖費(fèi)稅)
老師即有增值稅又有銷(xiāo)費(fèi)稅怎么寫(xiě)分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目屬于郵電費(fèi)嗎?
我們主營(yíng)就是做活動(dòng)的,應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)成本吧,附件就行嗎?不需要發(fā)票可以入賬抵扣嗎?
如果是主營(yíng)活動(dòng),那你的說(shuō)法是正確的, 這種情況下,確實(shí)沒(méi)有發(fā)票,但是,又實(shí)際發(fā)生支出了,? 用清單作附件在賬務(wù)處理方面是沒(méi)有問(wèn)題的。? ?稅務(wù)方面,沒(méi)有發(fā)票的話,正兒八經(jīng)的 審計(jì)的話, 是要做納稅調(diào)整的,? 盡管調(diào)整的有些不盡人情,
我們公司不做審計(jì),我做進(jìn)去也不匯算,不違法蠻,確實(shí)取不到發(fā)票
同學(xué)你好! 首先,沒(méi)有發(fā)票,肯定不違法 會(huì)計(jì)上,百分之百能入賬 只是說(shuō),可能稅務(wù)上,不讓抵扣所得稅。 如果,不知道未來(lái)的哪一年,稅務(wù)要查,被查到,可能有補(bǔ)稅 的風(fēng)險(xiǎn)。? ?就主要涉及這個(gè)。? 但是,到了那一天,到底要不要補(bǔ),用何種方式補(bǔ), 也說(shuō)不清,因?yàn)?,還和你們公司的性質(zhì)有點(diǎn)關(guān)系的 比方說(shuō),現(xiàn)場(chǎng)做活動(dòng),隨便意請(qǐng)一個(gè)人上臺(tái)表演,給了300元紅包,還真就得 納稅調(diào)整啊,肯定 也不可能的。 但是,一直給人隨便發(fā)紅包,也肯定是不現(xiàn)實(shí),因此,? 不要一直有這樣的 沒(méi)發(fā)票 的 業(yè)務(wù) 發(fā)生 是 最好的,
請(qǐng)的這些人,每次個(gè)人幾百塊,幾十個(gè)人那種,人家又不愿意開(kāi)發(fā)票,一年下來(lái)這個(gè)人員費(fèi)用都是好幾十萬(wàn)沒(méi)得發(fā)票。
確實(shí)是為難你了,我剛才問(wèn)了一下和我們合作的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。他們也說(shuō) 對(duì)于稅局這塊,循規(guī)蹈矩的做法 確實(shí)是要票的。不然的話,會(huì)有很多人不開(kāi)票。鉆空子,國(guó)家就損失了。
也就是只能按照會(huì)計(jì)法入賬沒(méi)問(wèn)題,抵扣所得稅還是不得行,到時(shí)候要匯算哇,一年下來(lái)這方面的費(fèi)用都好幾十萬(wàn),也增加了公司稅,唉
對(duì)的,同學(xué),你的理解是正確的, 因?yàn)?,?huì)計(jì)上沒(méi)有說(shuō),非得發(fā)票,是按照【 權(quán)責(zé)發(fā)生制,%2B合法憑證】 ,作賬就行。 支出清單也屬于合法憑證 稅法上的話,確實(shí)是沒(méi)有發(fā)票,就有 漏稅風(fēng)險(xiǎn) 辛苦同學(xué)了