同學(xué)你好! 這種情況下,記入 管理費用-交際費 把那些個開支作一個清單,做附件 就行
老師,請問個體工商戶,員工技師工資一個月有五萬多的話(他們是多勞多得,少的幾千最多的五萬多),這個工資需要申報個人所得稅嗎?工資是從法人的銀行賬轉(zhuǎn)的,但是做了一個多月就走了,這個工資我該怎么處理合適呢?這個員工流動性比較大,我們是新店剛開業(yè),營業(yè)額都不扣發(fā)技師工資,這個技師工資的所得稅怎么辦呢?不可能我門店承擔(dān)吧?他們?nèi)硕甲吡?,這個賬務(wù)怎么處理合適呢?
老師,我公司11月給廠家開了一張62900的促銷費專用發(fā)票。今年1月才發(fā)現(xiàn)廠家實際返給我們的費用只有50930,剩下的11970元是15瓶酒的款。搞活動的時候這個酒是我們公司出的,廠家說會反。我們就把這個金額一起開在票上了。結(jié)果他這部分直接反了15瓶酒回來。票就多開了11970?,F(xiàn)在廠家態(tài)度很強硬,不能開紅沖發(fā)票。我該怎么處理這筆賬
老師,我們做了個活動,邀請了很多專家,評委,跳舞的,唱歌的,單個人費用1000,但是人員數(shù)量很多,4萬多,他們開不到票,我們做不了賬,這種怎么處理才能入賬呢
老師,我們做了個活動,邀請了很多專家,評委,跳舞的,唱歌的,單個人費用1000,但是人員數(shù)量很多,4萬多,他們開不到票,我們做不了賬,這種怎么處理才能入賬呢
老師我這邊苗木公司發(fā)生這樣業(yè)務(wù)怎么處理呢!比如說甲方和我們簽訂一份用工合同,合同內(nèi)容說21年10月份讓我干活,然后21年12月末活我們就干完了,款項是20萬。我們乙方實際也雇傭了很多人員干活的,甲方款沒有給我們,我們也沒有實際給人員發(fā)工資。直到甲公司23年4月份才把20萬錢給我們。那么老師這種情況我做工資表應(yīng)該做那年的,然后賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么處理呢老師? 23年4月份把20萬款給我們了,我們就給員工發(fā)工資了,對應(yīng)工資表我應(yīng)該做那年的呢!應(yīng)該怎么處理呢老師
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
我們主營就是做活動的,應(yīng)該計入主營成本吧,附件就行嗎?不需要發(fā)票可以入賬抵扣嗎?
如果是主營活動,那你的說法是正確的, 這種情況下,確實沒有發(fā)票,但是,又實際發(fā)生支出了,? 用清單作附件在賬務(wù)處理方面是沒有問題的。? ?稅務(wù)方面,沒有發(fā)票的話,正兒八經(jīng)的 審計的話, 是要做納稅調(diào)整的,? 盡管調(diào)整的有些不盡人情,
我們公司不做審計,我做進去也不匯算,不違法蠻,確實取不到發(fā)票
同學(xué)你好! 首先,沒有發(fā)票,肯定不違法 會計上,百分之百能入賬 只是說,可能稅務(wù)上,不讓抵扣所得稅。 如果,不知道未來的哪一年,稅務(wù)要查,被查到,可能有補稅 的風(fēng)險。? ?就主要涉及這個。? 但是,到了那一天,到底要不要補,用何種方式補, 也說不清,因為,還和你們公司的性質(zhì)有點關(guān)系的 比方說,現(xiàn)場做活動,隨便意請一個人上臺表演,給了300元紅包,還真就得 納稅調(diào)整啊,肯定 也不可能的。 但是,一直給人隨便發(fā)紅包,也肯定是不現(xiàn)實,因此,? 不要一直有這樣的 沒發(fā)票 的 業(yè)務(wù) 發(fā)生 是 最好的,
請的這些人,每次個人幾百塊,幾十個人那種,人家又不愿意開發(fā)票,一年下來這個人員費用都是好幾十萬沒得發(fā)票。
確實是為難你了,我剛才問了一下和我們合作的會計師事務(wù)所。他們也說 對于稅局這塊,循規(guī)蹈矩的做法 確實是要票的。不然的話,會有很多人不開票。鉆空子,國家就損失了。
也就是只能按照會計法入賬沒問題,抵扣所得稅還是不得行,到時候要匯算哇,一年下來這方面的費用都好幾十萬,也增加了公司稅,唉
對的,同學(xué),你的理解是正確的, 因為,會計上沒有說,非得發(fā)票,是按照【 權(quán)責(zé)發(fā)生制,%2B合法憑證】 ,作賬就行。 支出清單也屬于合法憑證 稅法上的話,確實是沒有發(fā)票,就有 漏稅風(fēng)險 辛苦同學(xué)了