你好,這些是屬于你的成本的呢,對(duì)應(yīng)這塊合作商會(huì)給你公司開票結(jié)算
老師,我們是建安項(xiàng)目,如果一家材料公司給我提供欄桿的制作安裝,包工包料,他們開票的時(shí)候開的是建筑服務(wù)*護(hù)欄制作安裝,我們總公司會(huì)計(jì)說不能開成制作,就開成安裝,因?yàn)橹谱饕J(rèn)定成13的稅率,如果沒有辦法劃分制作安裝是要從高計(jì)稅的,但對(duì)方供應(yīng)商單位不同意,他們說當(dāng)時(shí)也是咨詢了稅務(wù)局這樣開是可以的只要他們做賬的時(shí)候是把制作和安裝劃分開的就行,而且如果只開安裝就只是體現(xiàn)出了人工這塊,就體現(xiàn)不出他們材料這塊,我現(xiàn)在很蒙,公司這邊說必須開成安裝,但供應(yīng)商這邊說不行
老師,我們是裝飾公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)是木作,木制家居酒柜等。其他業(yè)務(wù)就是如果客戶給我們做全案,就裝修房子什么都可以。我想問,我們給客戶做木作裝修用的產(chǎn)品可以入庫存商品,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本。那些那個(gè)材料做硬裝。我們是包給一個(gè)另一個(gè)公司。他們直接給我們開發(fā)票是開什么?開給我們的發(fā)票我怎么做會(huì)計(jì)分錄。
老師,我們是裝飾公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)是木作,木制家具,酒柜等。其他業(yè)務(wù)就是如果客戶給我們做全案,就裝修房子什么都可以。我想問,我們給客戶做木作裝修用的產(chǎn)品可以入庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本。別的公司給我們客戶做硬裝開的工程服務(wù)發(fā)票。我怎么做會(huì)計(jì)分錄。
老師,我們是家裝公司,主營(yíng)做定制家具衣柜。偶爾接到全案家裝,硬裝軟裝就都做。不過硬裝我們是包給一個(gè)人。他可以給我們開工程服務(wù)的發(fā)票,這個(gè)成本。我怎么結(jié)轉(zhuǎn)?合作商開具發(fā)票時(shí),借工程施工 貸應(yīng)付賬款。月底結(jié)轉(zhuǎn),借其他業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 。付硬裝款,借應(yīng)付賬款 貸銀存 可以這樣嗎?
老師,我們是家裝公司,主營(yíng)是做定制家具的。如果客戶家里軟裝硬裝全部給我們做也可以。 老師,例如給客戶安裝窗簾和做硬裝工程這些,其實(shí)也都是我們的合作商先去做,做完找我們結(jié)算款項(xiàng)。 老師,合作商有時(shí)候讓我們付一期款,二期款,最后付尾款。這樣會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初+凈利潤(rùn)不等于未分配利潤(rùn)期末,但是差額剛好是6月份凈利潤(rùn)的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請(qǐng)問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,公司沒有先采購窗簾,再出庫窗簾這個(gè)行為。一般都是合作商做到一半,就告訴我們A項(xiàng)目我們過去了,先給我們付一部分款項(xiàng)吧,到窗簾昨晚,合作商讓我們結(jié)尾款。我不知道怎么做會(huì)計(jì)分錄?
那這部分就是預(yù)付款呀,對(duì)方需要開票,你這邊才能做成本。不然你最終開票給客戶,那不是很大的稅負(fù)嗎