同學你好 有費用發(fā)票就直接做 不用暫估的 23年沒收到發(fā)票嗎
老師你好,請問我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫領(lǐng)用了,12月31號沒有來發(fā)票也沒有紅沖之前暫估的,到23年年來了一部分發(fā)票,請問我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
老師好,22年 借 管理費用 10 貸 應(yīng)付—暫估10 23年 借 利潤分配未分配 —10 貸 應(yīng)付—暫估—10 這么處理有沒有問題
老師你好,請問我23年還有費用發(fā)票沒有暫估,怎么辦,怎么處理
老師你好,請問23年有費用在24年開的也沒有暫估,這個怎么處理啊,匯繳及賬務(wù)處理
老師,請問23年暫估的成本至今沒有成本票回來,現(xiàn)在改怎么處理?
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學習財務(wù)老師讓我學稅務(wù)實操,所以除了學習個稅實操外,還要學習什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
老師我想問一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費,但是我9月份查我的個人醫(yī)療,應(yīng)該打入個人的那比醫(yī)療錢,沒有到個人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉庫房租不給開票可以對公轉(zhuǎn)賬嗎?
請問老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒有正規(guī)的財務(wù)管理、庫房管理。請問作為一名會計怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫管理、成本核算這幾部分抓起來。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
是24年發(fā)票,季報已經(jīng)申報了
23年的費用沒來發(fā)票你也沒暫估對吧 現(xiàn)在來了發(fā)票是24年開的 是這么個情況吧
是的,第四季度申報了嗎?可以補計憑證到23年里,然后匯繳時年度報表是暫估后的金額嗎?匯繳企業(yè)所得稅也調(diào)整
這個申報期結(jié)束了哦
你是什么會計準則呢 我看看
小企業(yè)會計準則
借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款
還沒有年轉(zhuǎn)我可以補記到23年12月憑證,然后年報調(diào)整啊
但是你季度申報了哦 可以更正嗎
季度的報表必須跟年度報表一樣嗎?
我們老板要體現(xiàn)在23年的會計利潤里
季度要和你實際賬上一致的
那你就按你說的做 但是季度申報要更正
那如果不更正申報季報,是不是就是24年計入以前年度損益,然后年報匯繳調(diào)整是吧
對的 是這樣操作的