你好!是的。借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估
老師,小規(guī)模納稅人,我2023年9月暫估的成本,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估,當(dāng)時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,2024年1月成本票回來,我應(yīng)該在1月份怎么調(diào)整暫估成本,跨年了
老師,請(qǐng)問我2023年12月支付的運(yùn)輸費(fèi)幾萬元,在2023年沒有開發(fā)票進(jìn)來,如果在2024年5月份以前開的話,我能在2023年做暫估嗎?謝謝老師
老師,你好,由于我公司2023年12月份開了一千多萬的發(fā)票,材料發(fā)票在2024年1月份,也就是現(xiàn)在開進(jìn)來。2023年12月份可以暫估這部分材料發(fā)票的金額嗎?
們是建筑公司,比如12月付了材料款,但是24年1月才開票了,能把這個(gè)1月的發(fā)票插到12月去作為2023年的成本嗎?怎么做暫估的會(huì)計(jì)分錄?付款不是暫估
老師 2023年支付的材料款,2024年1月份發(fā)票才開回來,請(qǐng)問2023年是做暫估成本嗎?具體分錄怎么做?
請(qǐng)問下,這種情況是啥意思?怎么處理?
勞務(wù)人員比較多的話可以用含稅金額申報(bào)個(gè)稅嗎?這樣就會(huì)多扣個(gè)稅可以嗎
一季度申報(bào)的70萬收入,二季度紅沖了發(fā)票,導(dǎo)致二季度收入為負(fù)數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營公司 一般納稅人,請(qǐng)問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進(jìn)來一張普通飛機(jī)票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價(jià)稅合計(jì)金額的9%算進(jìn)項(xiàng)稅?
我月底計(jì)提工資時(shí), 借方:銷售費(fèi)用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時(shí) 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實(shí)發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人部分) 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納個(gè)稅時(shí) 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對(duì)的嗎,計(jì)提的時(shí)候不用體現(xiàn)計(jì)提個(gè)人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報(bào)個(gè)稅,7月還可以申報(bào)嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開、租金未收、應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請(qǐng)問這個(gè)啟用日期寫什么,謝謝
老師,請(qǐng)問下,在申報(bào)季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的利潤總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤填嗎?說的啥意思?我怎么蒙圈的呢?