借應(yīng)付賬款暫估,貸原材料 借原材料貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 做發(fā)票的借原材料貸銀行或是應(yīng)付賬款,對(duì)方企業(yè) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸原材料

小規(guī)模企業(yè)、11月暫估費(fèi)用,借:工程施工-材料費(fèi)-暫估20000,貸:應(yīng)付賬款-暫估20000 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估20000,貸工程施工-材料費(fèi)-暫估20000,借本年利潤(rùn)20000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估20000,請(qǐng)問,12月份我要紅沖暫估、分錄該怎么寫,全部紅沖的分錄怎么寫
老師,我們21年12月末有2筆材料已付款未到票暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)了成本,當(dāng)時(shí):借,庫(kù)存,貸,應(yīng)付~暫估,后來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)成本,貸:庫(kù)存!但是今年10月剛收到發(fā)票,我可以直接把暫估沖掉吧?借:應(yīng)付~暫估,貸;應(yīng)付賬款!還需不需要調(diào)整以前年度損益?
老師,小規(guī)模納稅人,我2023年9月暫估的成本,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估,當(dāng)時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,2024年1月成本票回來(lái),我應(yīng)該在1月份怎么調(diào)整暫估成本,跨年了
老師 2023年支付的材料款未取得發(fā)票,在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前取回發(fā)票都可以作為2023年的成本嗎? 2023年12月分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料款暫估;貸:預(yù)付款-暫估 2024年1月份沖掉暫估,等取得發(fā)票在做成本嗎? 可以幫寫一下具體分錄嗎?
老師,我去年暫估了一筆材料款200萬(wàn),今年1月要沖回,其實(shí)這筆暫估材料是不會(huì)來(lái)的,就是為了晚交所得稅,那1月怎么做分錄?暫估的時(shí)候,借:合同成本200,貸:應(yīng)付暫估款200,然后也相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本。今年1月想沖回,怎么做?公司用過以前年度損益調(diào)整科目
倉(cāng)庫(kù)購(gòu)買窗簾計(jì)入什么科目
供應(yīng)商開了一張發(fā)票過來(lái),我們時(shí)隔5年后都沒付款那供應(yīng)商,這有沒有影響的?
中小微企業(yè)融資擔(dān)保費(fèi)放哪個(gè)科目?
老師:資產(chǎn)負(fù)債表中的在產(chǎn)品金額是如何形成的
請(qǐng)問老師 在工商變更了經(jīng)營(yíng)單位 在電子稅務(wù)局的這邊多久可以同步過來(lái) 謝謝
老師!請(qǐng)問一下今年剛拿到的初級(jí)證要做繼續(xù)教育嗎
請(qǐng)問:公司減資委托代理人提示這個(gè)怎么操作
老師,請(qǐng)問要紅沖23年開的一張紙質(zhì)專票,對(duì)方已認(rèn)證,已錄了紅字信息表,等對(duì)方確認(rèn),對(duì)方確認(rèn)完了,紅字發(fā)票是自動(dòng)生成,還是需要手動(dòng)開具?現(xiàn)在是數(shù)電票
個(gè)人開發(fā)票人臉識(shí)別過不去?
老師,請(qǐng)問臺(tái)藉人員是股東,投資內(nèi)地的公司,資本金要通過投資賬戶進(jìn)來(lái),而不能直接從這些人員的卡轉(zhuǎn)到公司的對(duì)公賬戶嗎?


不是應(yīng)該紅沖暫估,然后按發(fā)票正常錄入嗎?和跨月處理不一樣嗎?
跨月跨年不一樣。我第一個(gè)就是紅沖蛋估入庫(kù)的,然后在紅蟲結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后第三個(gè)是做發(fā)票的,第四個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。
謝謝老師,如果跨月了是按我之前說(shuō)的寫分錄是嗎?
對(duì)的,是的,紅沖之前的,然后再做發(fā)票。