稅務局那邊會問起來的。
老師,請問去年開的不到8萬的勞務費發(fā)票,對方已抵扣,后來應稅服務中止,現(xiàn)在想起來之前曾開過發(fā)票,紅沖發(fā)票有風險嗎?紅沖全額發(fā)票后,需要找專管員寫情況說明嗎?
老師,請問之前開了幾百萬發(fā)票,現(xiàn)在全部紅沖,再開金額比較小的發(fā)票,會有涉稅風險嗎
老師,請問之前開的一張票紅沖,金額比較大,有幾百萬,紅沖后開的正數(shù)發(fā)票只有一百萬有涉稅風險嗎
老師,請問我們之前給客戶開了一張專票電票,現(xiàn)在涉及返利,我們需要部分紅沖之前的金額,在電票平臺上可以直接開部分紅沖的紅票嗎,我們是家貿(mào)易公司,謝謝!
老師我發(fā)現(xiàn)我以前會計 前面幾年暫估了幾百萬的應付賬款 然后沒有納稅調(diào)增 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)問題 后續(xù)發(fā)票有多我可以沖正嗎 會不會有什么風險
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
工資表的代扣餐費入賬其他應收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應收1000借:應付職工薪酬:5000-1000貸:應付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項目包清工,收取稅管費5.5,進項稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運費和保費,以及雜費的發(fā)票應該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M用專票用于了免稅項目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進項轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費,入賬是貸:其他應收款。本月菜金入賬是借:費用,貸:應付職工薪酬福利費,在借:福利費,貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費用要減掉員工餐費嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個季度不超過30萬交稅嗎
老師,企業(yè)200萬以內(nèi)利潤,所得稅稅率是5%?
請問小規(guī)模納稅人開租賃費稅率是1%嗎
是一張票紅沖的,沖完開的正數(shù)發(fā)票金額比較小,稅務局會重點關(guān)注是嗎
是的,有風險的,稅務局會問起來的,但是你實實際的業(yè)務不是惡意作廢發(fā)票沒有關(guān)系,正常沖就行。