你好,同學(xué) 后續(xù)發(fā)票可以沖正
老師,之前會(huì)計(jì)在2018年暫估的成本因?yàn)闆]有開進(jìn)來成本票所以一直沒有沖,現(xiàn)在也就是2020年9月了法人開進(jìn)來了成本票,那可以沖18年的暫估嗎?那現(xiàn)在我沖了會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)在2021年暫估了15萬的成本一直沒有沖掉,我現(xiàn)在可以直接紅沖嗎?直接借:主營業(yè)務(wù)成本-150000,貸:應(yīng)付賬款-暫估-150000,這樣可以嗎?
老師你好,我問一下,我看之前的會(huì)計(jì)做賬,這幾年賬上暫估了1000萬的成本,匯算清繳的時(shí)候也沒有做納稅調(diào)增。我現(xiàn)在結(jié)過這個(gè)燙手山芋來了,之前幾年暫估的成本怎么給沖銷掉。
2022.12月之前會(huì)計(jì)暫估了一筆400萬成本,在次年5.31號(hào)沒有回來那么多發(fā)票,也沒有 做調(diào)整處理,我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢,我也按照她之前的做法還是沖減:借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎?這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務(wù)成本了 那之前的會(huì)計(jì)在2022.12月做的400萬暫估,沒有調(diào)增,我這邊這兩個(gè)月回來了幾十萬的發(fā)票,我咋做?按照以前的分錄借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù),這樣會(huì)影響23年的成本啊
老師我發(fā)現(xiàn)我以前會(huì)計(jì) 前面幾年暫估了幾百萬的應(yīng)付賬款 然后沒有納稅調(diào)增 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)問題 后續(xù)發(fā)票有多我可以沖正嗎 會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
那新公司,三月發(fā)生的銷售發(fā)票,六月份才進(jìn)貨,三月份應(yīng)該正常做賬啊,那就是先做銷售,六月份在做進(jìn)貨嗎
郭老師,一個(gè)人的有限公司,算獨(dú)資嗎,能給出資人報(bào)個(gè)稅嗎
老師我問下,我公司準(zhǔn)備訴訟要收回2022年的工程款,這個(gè)款的利息部分應(yīng)怎么算的?有相關(guān)條款規(guī)定嗎?我記得好像有個(gè)上限多少的?
接前任會(huì)計(jì),發(fā)現(xiàn)不對(duì),調(diào)不調(diào)
一般納稅人能開具1%和3%的普通發(fā)票嗎?
進(jìn)貨和銷售的是庫存商品,本月只有一個(gè)收入就是應(yīng)收2000,收入1800,銷項(xiàng)稅200,有成本嗎,成本分錄本月結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
老師,我公司是國有企業(yè)。員工工資是當(dāng)月下旬發(fā)當(dāng)月工資,當(dāng)月月初申報(bào)上月個(gè)稅,當(dāng)月工資里代扣的個(gè)稅也是上月的。如果9月有員工退休,9月初代扣8月個(gè)稅,該退休人員10月就沒有工資了,10月初代扣的9月個(gè)稅就沒辦法從個(gè)人賬上扣,這部分個(gè)稅就會(huì)由公司承擔(dān)。請(qǐng)問是否有什么方法能避免這種情況?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,工資薪金那個(gè)納稅調(diào)整的工資薪金那個(gè)賬載金額和實(shí)際發(fā)生額,應(yīng)該按照什么填列?
進(jìn)銷存系統(tǒng)先銷售后進(jìn)貨可以嗎
用友U8系統(tǒng)里面預(yù)收沖應(yīng)收怎么操作,能不能自動(dòng)核銷,還是需要一筆筆手工核銷,麻煩老師詳細(xì)截圖示范一下,謝謝老師
可是跨年了 有沒什么影響 一般今年都是沖去年的
跨年沒影響的,做到以前年度損益調(diào)整科目