含稅*2.5%=不含稅金額*a 你好,這個a就是收取的點數(shù)
老師您好,請問一下報價的時候我們報的是不含稅的單價,后續(xù)客戶又說需要發(fā)票,我們應(yīng)該怎么計算得出收取對方的稅點數(shù)呢?
老師,我們是被掛靠方,開票收入是80萬,那怎么計算收取掛靠方的成本票?(例如掛靠方有公司。也有個人)這兩種。稅率是9%,綜合稅率(增值稅+附加稅+印花稅+所得稅共17%) 是80萬扣除管理費3%和綜合稅率17%,剩下的就是要收回的成本票嗎??
老師,我們掛靠別家單位,本月開票53萬多,不含稅49萬多?,F(xiàn)對方掛靠共收6個點費用,共計3萬多。我們提供多少成本票?成本是按不含稅金額算的嗎?那我們是提供成本票金額(專票不含稅金額)要夠49萬才可以對嗎?
我公司做了一個項目,掛靠在別的公司,現(xiàn)在掛靠公司要收取我公司各項稅款,請問老師,工會經(jīng)費與殘保金,環(huán)保稅的計算依據(jù)是什么,對方是按不含稅收入×0.8%收取工會經(jīng)費,不含稅收入×0.3%收取殘保金,不含稅收入×0.5%收取環(huán)保稅,不含稅收入×2.5%收取企業(yè)所得稅,這樣是對的嗎?
有個項目,被掛靠方原來按不含稅收入的2.5%收取我們的企業(yè)所得稅,對方現(xiàn)在說要用含稅發(fā)票計算收取的話,收取的點數(shù)變成多少了?,怎么算?
老師,處理固定資產(chǎn),怎么開票出去?
老師好!一般納稅人的增值稅稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是多少呢
老師您好,我在電子稅務(wù)局進(jìn)行財務(wù)會計制度及核算軟件備案,但我發(fā)現(xiàn)我們公司的基礎(chǔ)信息上登記的適用會計制度是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,而備案的財務(wù)軟件上適用的是企業(yè)會計準(zhǔn)則,這個有影響???
老師,我的增值稅余額在貸方,應(yīng)該是免交的,季度末我要怎么做會計分錄把他沖平
2026年實繳注冊資本,有什么新政策?
你好,財務(wù)軟件,主營業(yè)務(wù)收入是自動結(jié)轉(zhuǎn)還是手動結(jié)轉(zhuǎn)里
借方銀行存款840.14 貸方主營業(yè)務(wù)收入743.87 應(yīng)交稅費銷項稅96.65,這個現(xiàn)金流量表怎么做
上月收到租金,已做賬務(wù)處理并申報了稅金,現(xiàn)在本月補(bǔ)開了租金發(fā)票給對方,那電子稅務(wù)局上面怎么申報才不會重復(fù)申報呢?上月已經(jīng)申報并繳納了稅金。
會員卡 充值1000 贈送200 實際消費1300 怎么做賬務(wù)處理
老師,4月份繳納增值稅了,為什么借方還是13000呢,怎樣做分錄把他平衡
能直接算出a嗎?
是的,對的,是這么做的。
如果換算成點數(shù)的話,怎么算,比如原來的2.5%,變成了現(xiàn)在的幾點幾了?
你好,你不含稅的金額是多少的稅率是多少?
剛才寫錯了,應(yīng)該是不含稅*2.5%等于含稅金額*a 再求a,你含稅的和不含稅的金額都知道吧?只有一個a,不清楚。
工程發(fā)票 9%
你好。假設(shè)不含稅的金額是100萬。100萬*2.5%/109 =2.29% 這個不就是嗎。
你這個算法,對方按含稅價算,收我們的稅還更少了?
因為含稅的大于不含稅的。
你說得不對,你再看下我的問題
那它收取的點數(shù)變化嗎? 之前是含稅的2.5%,那現(xiàn)在是含稅的還是2.5%嗎?
有個項目,被掛靠方原來按不含稅收入的2.5%收取我們的企業(yè)所得稅,對方現(xiàn)在說要用含稅發(fā)票計算收取的話,收取的點數(shù)變成多少了?,怎么算?
你需要問清楚了,他這里面有兩種意思,又一種是按照含稅的金額乘以2.5%。還有一種是收取之前的不變,只不過是金額換算成含稅的,那他收取的不變,第二種我就是我上面給你計算的那個。
收取之前的不變,只不過是金額換算成含稅
你好,那就按照我上面的來計算 沒問題
但怎么可以是變少呢?你公式算錯了吧?
但怎么可能是變少呢?你公式算錯了吧?
怎么會不變少?一個是含稅的,一個是不含稅的。a乘以B等于C C不變的情況下 A變大了,那B不就得變小
原來按不含稅的:100/1.09*2.5%,現(xiàn)在按含稅:100*2.5%,你自己算一下
你好 100含稅的 100/1.09*2.5%=100*a 求a就可以
你可以自己再計算一下的。