借:銀行存款1000
銷售費用200
貸:預(yù)收賬款1200
實際消費
借:預(yù)收賬款1200
應(yīng)收賬款100
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
會員卡充值5000,贈送1000,做分錄時這1000怎么體現(xiàn),客戶充值了5000,實際消費的時候不是可以消費6000嗎
請問老師,餐飲業(yè)小規(guī)模企業(yè)會員卡現(xiàn)金充值1000贈送200,怎么做分錄?那消費的時候會員卡本金消費100,贈送消費120,這個又怎么做分錄?
老師,我有一個賬務(wù)處理下,充值會員卡,顧客實際支付一萬元,但是我們贈送了1000元,怎么做賬務(wù)處理,然后顧客來消費了,消費了1000塊錢,那怎么做賬務(wù)處理?
老師,請問一下,我公司為KTV行業(yè),有會員卡充值贈送的業(yè)務(wù),例如:會員現(xiàn)金充值1000元,贈送金額為200元,我做分錄為 借:庫存現(xiàn)金 1000元 銷售費用 200元 貸:預(yù)收賬款 1200元 在會員消費的時候消費了500元, 消費我怎么做分錄 不考慮稅務(wù)問題
老師會員卡充值的問題,客人充值1000送200,客人來消費時,我怎么做,還有就是客人充1000送500,每次消費時,每餐能抵扣50%,這種帳務(wù)怎么處理
老師好,注銷公司要聯(lián)系稅管員嗎
老師,您好,我們這個公司是剛用,但是之前是做別的行業(yè)的,我在電子稅務(wù)局看有余額,還用展以前公司把之前的賬要過來嗎?
老師,這筆20000的存款本意是在柜員機將現(xiàn)金存入法人結(jié)算卡,用來給對方打款。但是我也不知道存到結(jié)算卡需要填寫存款來源,里面沒有存現(xiàn)金這一項,就選了銷售貨物所得,這個應(yīng)該沒事吧
怎么知道當(dāng)月有已經(jīng)抵扣了的進項發(fā)票紅沖了 ,謝謝老師 哪里可以查詢到
個體戶注銷,升級為一般納稅人,前期的固定資產(chǎn)怎么處理
老師一般計稅取的的進項,進項已經(jīng)抵扣過了,東西還在庫里,就是庫存商品有剩40來萬,今年做的是簡易計稅的,那么結(jié)轉(zhuǎn)成本能用庫里的材料結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
@樸老師,我想問下我們將使用過的二手車無償提供給個人,已經(jīng)辦理過戶手續(xù),約定我們收不到該車輛的款項,不過我們需要視同銷售,這樣我們提供車輛評估報告,在下個月申報增值稅的時候填報未票收入,這樣的話產(chǎn)生的稅額,也是可以使用我之前期末留抵稅額的吧,還是說這部分稅額是單獨進行繳納不能抵扣我的留抵稅額?
老師好,企業(yè)通過二手市場賣的車,現(xiàn)在的問題是:增值稅報表里面的收入和企業(yè)所得稅年度匯算里面的收入不一樣,差的就是二手車的收入,這個正常嗎?需要更正企業(yè)所得稅年度匯算報表里的收入嗎
老師,他計提電費,借管理費用,帶主營業(yè)務(wù)成本,重回的時候是不是做主營業(yè)務(wù)成本,貸管理費用。重新入賬,,借管理費用,,帶銀行存款,
老師,對公賬戶上的錢是法人借給公司的,然后法人現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)一筆錢出來可以嗎