檢查一下應交稅費-未交增值稅,是哪個月少計提了?
我有個購買航天稅盤的費用在4月份已經(jīng)分錄了,借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金。因為發(fā)生在3月份,當月沒有增值稅需要繳納?,F(xiàn)在四月份有增值稅了我想要抵扣,我做的分錄是借:應交稅費減免稅款 貸:管理費用 但是貸方顯示紅字,怎么辦呢?
老師月末計提增值稅會計分錄?借應交稅費增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 代 應交稅費-未交增值稅嗎? 老師不理解這個會計分錄 !那這樣的話借方應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有借方余額啊什么時候把它銷了,還是一直留著為什么?
老師我們公司是一般納稅人,11月份扣款繳納了10月份的增值稅,請問11月份做賬會計分錄怎么做呢?
老師好,土地使用稅和房產(chǎn)稅3月份計提了,4月份繳納時減了一半,可明細表查總是有余額,怎樣做會計分錄把賬做平?我感覺不能有余額?
老師 您好,今年4月份補交了今年2月3月的個稅我這樣做的分錄:借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款,結(jié)果4月份的資產(chǎn)負債表不平,差額剛好為補交的這個個稅,老師補交個稅這樣做分錄為什么會導致資產(chǎn)負債表不平呢?
老師好,注銷公司要聯(lián)系稅管員嗎
老師,您好,我們這個公司是剛用,但是之前是做別的行業(yè)的,我在電子稅務局看有余額,還用展以前公司把之前的賬要過來嗎?
老師,這筆20000的存款本意是在柜員機將現(xiàn)金存入法人結(jié)算卡,用來給對方打款。但是我也不知道存到結(jié)算卡需要填寫存款來源,里面沒有存現(xiàn)金這一項,就選了銷售貨物所得,這個應該沒事吧
怎么知道當月有已經(jīng)抵扣了的進項發(fā)票紅沖了 ,謝謝老師 哪里可以查詢到
個體戶注銷,升級為一般納稅人,前期的固定資產(chǎn)怎么處理
老師一般計稅取的的進項,進項已經(jīng)抵扣過了,東西還在庫里,就是庫存商品有剩40來萬,今年做的是簡易計稅的,那么結(jié)轉(zhuǎn)成本能用庫里的材料結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
@樸老師,我想問下我們將使用過的二手車無償提供給個人,已經(jīng)辦理過戶手續(xù),約定我們收不到該車輛的款項,不過我們需要視同銷售,這樣我們提供車輛評估報告,在下個月申報增值稅的時候填報未票收入,這樣的話產(chǎn)生的稅額,也是可以使用我之前期末留抵稅額的吧,還是說這部分稅額是單獨進行繳納不能抵扣我的留抵稅額?
老師好,企業(yè)通過二手市場賣的車,現(xiàn)在的問題是:增值稅報表里面的收入和企業(yè)所得稅年度匯算里面的收入不一樣,差的就是二手車的收入,這個正常嗎?需要更正企業(yè)所得稅年度匯算報表里的收入嗎
老師,他計提電費,借管理費用,帶主營業(yè)務成本,重回的時候是不是做主營業(yè)務成本,貸管理費用。重新入賬,,借管理費用,,帶銀行存款,
老師,對公賬戶上的錢是法人借給公司的,然后法人現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)一筆錢出來可以嗎