你好,沒有結(jié)賬,就直接找到憑證去改,跨年了,反結(jié)賬去改

老師,8月份我做 借 管理費(fèi)用 500 銷售費(fèi)用600 貸銀行存款1100 12月份我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,管理費(fèi)用應(yīng)該是400 銷售費(fèi)用應(yīng)該500 制造費(fèi)用是200 請(qǐng)問我這樣做分錄對(duì)嗎,更正某年某月憑證 借 管理費(fèi)用-500 銷售費(fèi)用-600 借管理費(fèi)用400 銷售費(fèi)用500 制造費(fèi)用200
老師,你好!想問下,2020年12月開了銷售發(fā)票,1月份申報(bào)稅時(shí)支付了相關(guān)稅費(fèi),那做1月份支付稅費(fèi)的分錄要怎么做?以下圖片是12月份計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)了的稅費(fèi)憑證。
老師你好,12月的管理費(fèi)用少記了幾毛錢,一月份紅沖更正的的所有會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,你好,12月份憑證里管理費(fèi)用錄錯(cuò)數(shù)了,多錄了2000塊錢,怎么更正?
老師我在2023年1月份的時(shí)候,有憑證做錯(cuò)了,現(xiàn)在3月份賬本里更改,在1月份管理費(fèi)用做多金額了,是水費(fèi)來的,我要做管理費(fèi)用及制造費(fèi)用的,在1月份全部做成管理費(fèi)用的.這是我在1月份做錯(cuò)的憑證,我現(xiàn)在做3月份的賬發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,正確憑證得 借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)185.60元,制造費(fèi)用-水電費(fèi)550.40元, 貸:現(xiàn)金736元, 那我現(xiàn)在已在做3月份憑證,怎么訂正1月份做錯(cuò)的憑證呢?是不是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證,這個(gè)有涉及到損益類,下一步需要怎么操作呢?
老師好,冷凍雞翅,雞腿是多少稅率
老師公司向其他公司借款,用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付啊
倉(cāng)庫(kù)地磅已經(jīng)做固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在業(yè)務(wù)員來報(bào)銷安裝費(fèi)2500元(報(bào)過一次安裝費(fèi)),本次計(jì)入管理費(fèi)用/其他,可以嗎?
這樣顯示是受益人備案成功了嗎?
請(qǐng)問老師,單位給員工報(bào)銷的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),需要合并到工資申報(bào)個(gè)稅么。政策依據(jù)是什么。
銷售酒的商貿(mào)公司,銷售100箱贈(zèng)10箱,但是三個(gè)月前100箱拉走了,三個(gè)月后又拉這10箱,這10箱沒有銷售收入,屬于之前100箱的贈(zèng)品,這10箱怎么記賬
老師,申報(bào)的銷項(xiàng)稅額比賬面多一分錢怎么處理
老師,我們是鑄鐵件企業(yè),就是在銷售給供應(yīng)商時(shí)出現(xiàn)質(zhì)量問題,退回來的產(chǎn)品直接回爐重造的,這部分原先做在產(chǎn)成品里面的數(shù)字,現(xiàn)在賬務(wù)怎么做啊,可能這部分也沒開票
@樸老師,我想問下我們2025年年底和客戶簽訂合同,現(xiàn)在還沒有生產(chǎn)好產(chǎn)品,但是對(duì)方需要我們先開發(fā)票,對(duì)方也先不給我們支付款項(xiàng),增值稅納稅義務(wù)我們發(fā)生我知道,但是企業(yè)所得稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間怎么來確定,是按照發(fā)貨日期來還是按照收款日期來?收入可以在2025年確認(rèn)么?
請(qǐng)問老師老板把已經(jīng)停產(chǎn)的公司資質(zhì)場(chǎng)地設(shè)備以掛靠形式和別人簽了掛靠協(xié)議,讓別人去生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),公司只收取管理費(fèi),經(jīng)營(yíng)過程發(fā)生的設(shè)備改良等一切費(fèi)用包括稅費(fèi)由別人負(fù)責(zé),這種模式下停產(chǎn)企業(yè)怎么做賬?

