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一般納稅人開發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣,后沖紅怎么做賬預(yù)處理

2025-08-31 10:38
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-31 10:38

直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖 然后重新開

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快賬用戶3100 追問 2025-08-31 10:39

增值稅不影響吧

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齊紅老師 解答 2025-08-31 10:50

只要當(dāng)月又重新開了就沒事

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快賬用戶3100 追問 2025-08-31 11:02

當(dāng)月有開票,就是別人家,并且金額比這個(gè)紅沖的大,那是不是我可以做賬的時(shí)候做一個(gè)紅沖,然后銷項(xiàng)抵減當(dāng)月的就可以了

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齊紅老師 解答 2025-08-31 11:11

對(duì)的,對(duì)的,是這樣的哦

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直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖 然后重新開
2025-08-31
您好,這個(gè)的話,你需要做反向的,之前的抵扣分錄,就可以
2024-02-04
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了
2021-04-07
你好!可以按原分錄紅字沖回就可以稅金做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出代替原進(jìn)項(xiàng)稅。
2020-10-12
你好,對(duì)方需要填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批之后,你們才可以紅沖。
2024-06-23
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