直接做12月份分錄的相反分錄。

老師,我紅沖了之前月份的管理費,當時是借:—管理費用-社保費,貸:銀行存款,紅沖時分錄是借:主營業(yè)務成本-間接費用,貸:管理費-社保費那本期更正分錄怎么記呢
老師,當月計提工會經費金額和下月扣繳的工會經費有出入,錯幾毛錢,怎么處理,先把之前計提的紅沖,再寫一個和實際扣款金額的數(shù)據(jù)計提是嗎
老師你好,12月的管理費用少記了幾毛錢,一月份紅沖更正的的所有會計分錄怎么寫
老師,就是會計分錄更正錯誤的會計分錄在填寫科目明細標的時候對不上怎么辦,比如,借營業(yè)費用貸銀行存款我注銷了,改正為借銷售費用貸銀行存款。這個銀行少的錢是在一月份,更正實在三月份,那匯總月銷售費用的時候,這個是算在一月還是三月,謝謝
老師,就是會計分錄更正錯誤的會計分錄在填寫科目明細標的時候對不上怎么辦,比如,借營業(yè)費用貸銀行存款我注銷了,改正為借銷售費用貸銀行存款。這個銀行少的錢是在一月份,更正實在三月份,那匯總月銷售費用的時候,這個是算在一月還是三月,謝謝
一般納稅人能給個體工商戶開票嗎
出租、出借房產,自交付出租、出借房產之次月起計征房產稅,請問老師,單位2025,6月1日出租房屋,租金1萬元,收取6-12月 7萬的房租,房產稅從7月開始計算對么?租金基數(shù)是6萬元對么
請問一下走出口退稅報關,是不是申請退稅在36個月前申請就可以了?有時間限制嗎?是外貿企業(yè)
老師,我們公司都是FOB報關出口,但是有的是沒有運費和港雜費發(fā)票的,因為在實際情況中是供應商直接拉貨到碼頭上船,所以是供應商直接付款了。然后供應商將這一塊費用增加在貨款里,這種情況對于單證備案是不是影響很大。 如果說實際情況是這樣且很難改變的情況下,我們能否修改貿易方式出口呢?這種屬于那種貿易方式呢?
我們銷售設備附有調試義務,我們把設備發(fā)到客戶現(xiàn)場,開票60%,一個月內收款60%,現(xiàn)場由我們的員工進行調試,驗收后開票40%,再收款40%,這賬務怎么處理
請問老師,單位出錢給員工上的補充醫(yī)療保險,需要合并工資繳納個稅,另外當員工報銷醫(yī)療費用時,支付給與員工的醫(yī)療費用也要申報個稅。請問是哪個政策文件規(guī)定的呢。
老師 我公司在2023年賬務處理做了固定資產200多萬一次性攤銷 在年度申報時沒有在報表提現(xiàn)出來 現(xiàn)在可以更正申報嗎
請問老師,甲單位支付宿舍和大棚消防安全改造,找的乙公司,工程款乙公司開在一張發(fā)票上了。第一個問題,這筆工程款專票,需要做進項稅轉出么?如果要轉,怎么轉,發(fā)票都在一張。
請問老師,我公司制作剎車片的,每月都要核算在產品物料金額,8月份在產品金額:混料存259556.25+在產品166867.3+在線料84932.78+鋼背162153.22+紙盒20006.7+附件14271.29+車間庫存修理包25000=732787.54元,計算8月份在產品金額目的是什么?
請董老師解答,請問老師,大題16題第3問中,答案解析,折舊160怎么不乘以25%了
關鍵是年底結轉本年利潤了這個分錄怎么更正
你好,幾毛錢就直接做到2021年就可以了,不用調2020年的帳了。
怎么做沒有原始憑證
摘要直接寫調整哪筆分錄就可以啦。
老師我以前年度進項稅留底了102209.96元,上一個會計的起初余額寫在未交增值稅貸方,12月產生增值稅178萬元,,但是系統(tǒng)結轉未交增值稅是178萬
你好,有新的問題可以在平臺重新提問,謝謝。