您好,是的,直接做紅沖的分錄就可以
一般納稅人是不是每月都要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,我這個(gè)月有紅沖的銷項(xiàng),紅沖之后實(shí)際銷項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù),這個(gè)要不要另外做一筆賬務(wù)處理,不能抵扣但是已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票做轉(zhuǎn)出是不是這個(gè)分錄,借管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就這一筆分錄還有其他分錄嘛
有個(gè)問(wèn)題,收到負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,紅沖那一筆后這進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做
老師好,請(qǐng)問(wèn)前幾個(gè)收到的專票被紅沖了,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在只需要做相反的分錄就好了嗎?紅沖的票要打印出來(lái)附在相反憑證的后面嗎?報(bào)稅時(shí)候需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
請(qǐng)問(wèn)正數(shù)的之前已經(jīng)抵扣了,2個(gè)月后,部分紅沖了,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,做賬,進(jìn)項(xiàng)稅額,直接是負(fù)數(shù)的就行了嗎?還是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊?
4月份收到一張200萬(wàn)的發(fā)票 5月抵扣勾選后 在5月底被對(duì)方紅沖 我今天直接原分錄紅沖處理了 但稅局直接把進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理 我下一步分錄就把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 原賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)了損益 這樣處理可行嗎?
老師,我們是裝修公司,2023年1月給對(duì)方開(kāi)了2張普票,現(xiàn)在對(duì)方還未轉(zhuǎn)款,可以紅沖嗎
老師,你好,我們公司申報(bào)個(gè)稅一直按預(yù)提數(shù)據(jù)申報(bào),導(dǎo)致實(shí)際發(fā)放工資與申報(bào)工資有差異。我想問(wèn)下怎么操作下往后等發(fā)了工資按實(shí)際發(fā)放金額申報(bào)呢
經(jīng)營(yíng)地址和注冊(cè)地址要一模一樣嗎? 經(jīng)營(yíng)地址變更了還是同一個(gè)區(qū),要變更注冊(cè)地址嗎?
老師你好,報(bào)關(guān)單是8月31號(hào)發(fā)出去的,那發(fā)票還沒(méi)開(kāi),那這個(gè)月的申報(bào)增值稅怎么申報(bào)
你好,一個(gè)設(shè)備報(bào)廢了,然后,將設(shè)備部份組成配件銷售了,請(qǐng)問(wèn)是賣設(shè)備發(fā)票還是開(kāi)賣配件是發(fā)票呢?
我們現(xiàn)在有這么個(gè)情況,我們店鋪?zhàn)约嘿u貨,也給別的店鋪代發(fā)。代發(fā)的這部分需要怎么做賬,和自營(yíng)的一樣,還是有啥區(qū)別
企業(yè)即時(shí)信息申報(bào) 這個(gè)頁(yè)面在哪?
一般納稅人中藥飲片銷售行業(yè),取得小規(guī)模3%的農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,按照多少的稅率抵扣?
你好老師 我們公司掛著其他應(yīng)付款-1200,今天收到這筆費(fèi)用的發(fā)票了,是不是借:管理費(fèi)用1200 貸:其他應(yīng)付款1200?
公司外的人員幫公司干活,安裝表,那付款是直接付給這個(gè)人嗎?
對(duì)增值稅報(bào)表沒(méi)啥影響吧,進(jìn)項(xiàng)那塊就是正的減負(fù)的差
這個(gè)沒(méi)有影響的,都是減少