電商收入,做未開票收入處理
老師,我們公司是軟件開發(fā)公司,一般納稅人,每個(gè)月開發(fā)的產(chǎn)品給客戶,我們就開銷項(xiàng)發(fā)票,但是一直沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,每個(gè)月上的增值稅很高,請(qǐng)問怎么樣才能弄到進(jìn)項(xiàng)專票 呢?
老師幫忙回答下,謝謝 就是小規(guī)模開了很多進(jìn)項(xiàng)從去年到現(xiàn)在大概有500多萬,但是銷項(xiàng)很少基本沒有,做電商的,平時(shí)收入也沒有報(bào),進(jìn)來的都是服務(wù)費(fèi)積分發(fā)票之類的,那進(jìn)項(xiàng)那么多現(xiàn)在要怎么處理呢
老師請(qǐng)問一下銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),而且我們公司取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很少,怎么才能少交的稅款,而且都是掛賬的,銷售單入賬,后期才來開票這種情況怎么處理才減少點(diǎn)稅收呢
請(qǐng)問老師,公司是一般納稅人,購(gòu)買材料收到很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但公司經(jīng)營(yíng)電商銷售,很少開銷項(xiàng)發(fā)票,年底要怎么處理呢?謝謝
老師,非汽車銷售的一般納稅人,公司從外購(gòu)入的車輛,后期再出售出去的話,銷項(xiàng)稅怎么計(jì)算呢?主要就是稅率,第一個(gè)是購(gòu)進(jìn)是就是二手車,非專票,這個(gè)稅率應(yīng)該是多少?第二個(gè)是購(gòu)買新車,收到專票,后期再出售時(shí)稅率多少?謝謝
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
具體要怎么操作呢
每月電商收入都有計(jì)提未開票金額,和不含稅收入
分錄與開票是一樣的。
意思就是再做一筆已開票收入,沖未開票的收入是嗎?
后面補(bǔ)開票,才做已開票收入,沖未開票的收入
不用開票就不用做嗎?因?yàn)楹芏嘤脩羰遣恍枰_發(fā)票的
不開票,也要按未開票收入做分錄,分錄與開票收入一樣
做了喔,每個(gè)月都有做計(jì)提未開票收入分錄
那就可以了,正常申報(bào)
好的,謝謝您
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!