你好,這個具體的憑證要看你當時拿到發(fā)票是怎么做的分錄。
老師,我們2月有筆通行費電子發(fā)票已經(jīng)認證了,但是稅務老師打電話,說這筆通行費電子發(fā)票已經(jīng)沖紅了,讓我做進項轉(zhuǎn)出,并且不能作為成本支出,要調(diào)減成本。老師,我這邊該怎么調(diào)減呀?
老師?1.老師,我們是一般人按照簡易計稅,然后稅局一直打電話說讓我們退,后面推了,本來就不能退的。我們又退回去了把錢。 2.然后現(xiàn)在做賬要做進項稅額轉(zhuǎn)出,這個具體要怎么操作,是要把以前認證的進項全部轉(zhuǎn)出,還是說只轉(zhuǎn)出期末留抵的那部分進項
我們9月份進項轉(zhuǎn)出了4567.88元(前期已認證抵扣的金額,9月份是稅局打電話來這個金額不能抵扣,要作轉(zhuǎn)出,發(fā)票是正常狀態(tài))這個應該怎么做分錄呀?
老師,已經(jīng)認證的進項怎么做轉(zhuǎn)出,稅局打電話讓我們轉(zhuǎn)出
請教老師,就是我們21年買原材料的進項票,已認證抵扣,在今年2月稅局通知做異常發(fā)票進項稅轉(zhuǎn)出,申報表已經(jīng)做轉(zhuǎn)出,入賬怎么做分錄呢?[
老師今天的財管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
請問個稅中斷2年未申報,補報時提示 員工數(shù)據(jù)校驗不通過,已申報了個人所得稅年度申報,扣繳義務人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報記錄。 (原電腦申報數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補申報成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應付貨款,然后全盤以這周期算8月供應商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
借,固定資產(chǎn),應交稅費-進項稅,貸,銀行存款
你好,你這個做借,固定資產(chǎn),應交稅費,應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
你好,你這個做借,固定資產(chǎn),貸應交稅費,應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
進項稅額轉(zhuǎn)出在貸方,后面怎么讓他平呢?
你好這個可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的。不要求結(jié)轉(zhuǎn)
就讓他一直掛在貸方嗎?
你好,至少稅法上可以這樣做。
老師,增值稅這塊我不太明白,您能具體說說嘛?什么叫稅法上可以這樣做
你好,就是稅法上和會計上都沒有要求結(jié)轉(zhuǎn),所以可以一直掛著。