你好這個(gè)是在四季度,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后在1月份繳納,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。
小規(guī)模企業(yè),沒有預(yù)交所得稅,4季度所得稅在21年1月份繳納,我12月沒有計(jì)提,21年1月份怎么做調(diào)整
上年度的企業(yè)所得稅沒有計(jì)提,1月份交了 現(xiàn)在要怎么做分錄,現(xiàn)在做1月份賬要怎么做分錄
現(xiàn)在1月繳納23年4季度的企業(yè)所得稅。賬務(wù)處理做在12月份和1月份的話分別可以怎么做?
現(xiàn)在1月繳納23年4季度的企業(yè)所得稅。賬務(wù)處理做在12月份和1月份的話分別可以怎么做?按這個(gè)圖的數(shù)據(jù)怎么計(jì)算?以前年度可彌補(bǔ)虧損有102618.67
1月份繳納了上年第四季度的企業(yè)所得稅,但是在上年12月份沒有計(jì)提,在1月份計(jì)提了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師您好!上個(gè)月計(jì)提附加稅借稅金及附加 貸應(yīng)該稅費(fèi)~應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育附加費(fèi)應(yīng)交地方教育費(fèi)附加費(fèi),公司有留抵退稅額,無(wú)需繳稅。本月可以將這筆憑證原路紅字沖回嗎?
最新的所得稅優(yōu)惠文件是哪個(gè)
為什么我申報(bào)增值稅自帶的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)與開票金額不一致是什么原因
我們公司專門給學(xué)校配送糧油米面調(diào)料的,配送費(fèi)我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開票?
小規(guī)模有稅負(fù)一說嗎?小規(guī)模我們每個(gè)月開的票少 不夠繳稅的線
導(dǎo)游代收代付的服務(wù)費(fèi)屬于勞務(wù)報(bào)酬,需要繳納個(gè)人所得稅。無(wú)論金額是否超過500元,都應(yīng)按規(guī)定申報(bào)納稅。500元是起征點(diǎn),低于500元可免征,但仍需申報(bào)。要是分兩次轉(zhuǎn)入給導(dǎo)游呢
運(yùn)輸公司,購(gòu)進(jìn)牛肉干,用來給員工發(fā)福利,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,我們購(gòu)買材料沒付那么多款,對(duì)方給我們多開那十幾塊票怎么處理,謝謝老師
土地增值稅扣除項(xiàng)目中,會(huì)計(jì)核算的土地成本中兩大部分。 一個(gè)是土地征用費(fèi)包括土地轉(zhuǎn)買價(jià),手續(xù)費(fèi),拍賣傭金,大市政配套費(fèi),契稅,耕地占用稅; 一個(gè)是拆遷補(bǔ)償費(fèi)包括拆遷補(bǔ)償費(fèi),安置動(dòng)遷費(fèi),回遷房建造費(fèi),農(nóng)作物補(bǔ)償費(fèi)。 在土地增值稅清算里: 現(xiàn)在我知道土地征用費(fèi)里的土地買價(jià)、手續(xù)費(fèi),契稅這三個(gè)在取得土地使用權(quán)支付的金額項(xiàng)目進(jìn)行扣除。 拍賣傭金不得扣除。 大市政配套費(fèi)是在開發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)里扣除。 耕地占用稅、拆遷補(bǔ)償費(fèi)、安置動(dòng)遷費(fèi)、回遷房建造費(fèi)、農(nóng)作物補(bǔ)償費(fèi)在開發(fā)成本-土地征用及補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目中扣除。 麻煩幫我仔細(xì)看看,我說的各項(xiàng)扣除內(nèi)容是否正確。錯(cuò)誤的或遺漏的請(qǐng)指教。
老師好,2019年的公司,在202幾年完成減資可以不用實(shí)繳
我不是得申報(bào)了企業(yè)所得稅才知道需要繳納多少的所得稅么,這個(gè)沖突了不是
你好,不是的,你看你的利潤(rùn)表利潤(rùn)總額就可以計(jì)算了。
不是按凈利潤(rùn)算的么?以前虧損有108594.9,這個(gè)所得稅怎么計(jì)算?
你好你的利潤(rùn)總額不是有300多萬(wàn)。 按照這個(gè)計(jì)提季度申報(bào)的時(shí)候,一般不彌補(bǔ)虧損。
季度申報(bào)不彌補(bǔ)虧損?為什么?
按我發(fā)給你的表怎么計(jì)算所得稅?
你好你看你的申報(bào)系統(tǒng)上面,看他有沒有彌補(bǔ)。沒有彌補(bǔ)就不用管。
你發(fā)的這個(gè)表上按百分之二十五交。
那我的所得稅費(fèi)用處理金額是多少?
表上數(shù)據(jù)那么多,到底用哪個(gè)算?
你好,就是30行這個(gè)利潤(rùn)總額乘以25%。
為什么不是32行?為什么不乘25%撐20%?
你好你超過了300萬(wàn)的應(yīng)納稅所得,已經(jīng)不是小微企業(yè)了。 是扣掉所得稅之后才是凈利潤(rùn)。
減掉虧損1026198.67是小微企業(yè)啊
你好所以你看你那邊稅務(wù)局系統(tǒng)有沒有直接補(bǔ)虧損? 現(xiàn)在大部分都不會(huì)在季度申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)虧損了。