你好,這個(gè)不需要視同銷售的 做福利費(fèi)
A公司為面粉加工企業(yè),共有職工100名,其中70名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為管理人員。2021年9月,A公司決定外購月餅作為中秋節(jié)福利發(fā)放給每位職工,購進(jìn)月餅的買價(jià)為50000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅為6500元。A公司用銀行存款支付,并當(dāng)月向職工發(fā)放了月餅。
我這邊有家A企業(yè)中秋采購了月餅和禮品,A企業(yè)支付的錢,B企業(yè)也是我們自己的企業(yè),其中一部分采購的禮品用來給B的員工發(fā)放中秋福利,可以這樣操作嗎,怎么做會計(jì)分錄呢,兩家企業(yè)是同一個(gè)法人
請問老師,實(shí)際操作中,關(guān)于外購貨物,作為員工福利費(fèi)的處理,增值稅和企業(yè)所得稅的處理:中秋節(jié)購買月餅給員工,月餅花了2萬元,收到普票。企業(yè)所得稅匯算清繳,還得做視同銷售2萬,再做個(gè)視同銷售成本2萬嗎?如果這樣的話,企業(yè)所得稅的收入和增值稅的銷售額就不一致了。2023年稅務(wù)專門針對企業(yè)所得稅收入和增值稅銷售額不一致情況致電企業(yè)。
我們餐廳購進(jìn)了一批月餅花了8500(普票),現(xiàn)在把這些月餅無償作為福利發(fā)放給了來食堂吃飯的人們,按照視同銷售的行為來做分錄的話該怎么做賬(或者說可以直接入成本嗎這筆錢),我們是一般納稅人,用的小會計(jì)準(zhǔn)則。謝謝老師。
小規(guī)模餐飲行業(yè) 采購月餅作為中秋節(jié)發(fā)放員工福利視同銷售嗎
公司6月份購買土地,總價(jià)1600萬,目前付款1100萬,收到了對方開具的銷售不動(dòng)產(chǎn)的增值稅專票,全價(jià)1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入賬,會計(jì)分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
請問為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對方幾十萬,但是對方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項(xiàng)目場地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財(cái)務(wù)怎么來做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理啊?
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表