你好,這個不需要視同銷售的 做福利費
A公司為面粉加工企業(yè),共有職工100名,其中70名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為管理人員。2021年9月,A公司決定外購月餅作為中秋節(jié)福利發(fā)放給每位職工,購進月餅的買價為50000元,增值稅進項稅為6500元。A公司用銀行存款支付,并當月向職工發(fā)放了月餅。
我這邊有家A企業(yè)中秋采購了月餅和禮品,A企業(yè)支付的錢,B企業(yè)也是我們自己的企業(yè),其中一部分采購的禮品用來給B的員工發(fā)放中秋福利,可以這樣操作嗎,怎么做會計分錄呢,兩家企業(yè)是同一個法人
請問老師,實際操作中,關(guān)于外購貨物,作為員工福利費的處理,增值稅和企業(yè)所得稅的處理:中秋節(jié)購買月餅給員工,月餅花了2萬元,收到普票。企業(yè)所得稅匯算清繳,還得做視同銷售2萬,再做個視同銷售成本2萬嗎?如果這樣的話,企業(yè)所得稅的收入和增值稅的銷售額就不一致了。2023年稅務(wù)專門針對企業(yè)所得稅收入和增值稅銷售額不一致情況致電企業(yè)。
我們餐廳購進了一批月餅花了8500(普票),現(xiàn)在把這些月餅無償作為福利發(fā)放給了來食堂吃飯的人們,按照視同銷售的行為來做分錄的話該怎么做賬(或者說可以直接入成本嗎這筆錢),我們是一般納稅人,用的小會計準則。謝謝老師。
小規(guī)模餐飲行業(yè) 采購月餅作為中秋節(jié)發(fā)放員工福利視同銷售嗎
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
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可修復產(chǎn)品和不可修復產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬