您好!收到利息,借:銀行存款,貸:財務費用,結轉就是借:財務費用,貸:本年利潤
老師手工做賬銀行結息借 銀行存款 貸財務費用_利息收入,還有期末損益結轉借財務費用_利息收入貸本年利潤對嗎?
請問老師,銀行利息收入,用財務軟件做,分錄:借:銀行存款33,貸:財務費用-利息收入33 結轉:借:財務費用-利息收入33 貸:本年利潤 借:本年利潤 33 貸:本年利潤-未分配利潤33對嗎?老師
請問老師,財務費用期末是不是要結轉到本年利潤? 產生銀行手續(xù)費: 借:財務費用 4 貸:銀行存款 4 收到利息:借:銀行存款 8 貸: 財務費用 8 結轉利息: 借:財務費用 4 貸:本年利潤-未分配利潤 4
收銀行存款利息500,借,銀行存款500,借,財務費用\\利息收入,一500,月末結轉財務費用,貸:財務費用\\利息收入一500,貸:本年利潤\\未分配利潤500,對嗎?
收銀行存款利息500,借,銀行存款500,借,財務費用\\\\利息收入,一500,月末結轉財務費用,貸:財務費用\\\\利息收入一500,貸:本年利潤\\\\未分配利潤500,對嗎?
老師,老師,借款憑證后面要附什么單據(jù),不附可以嗎
老師,如果供應商給我企業(yè)開發(fā)票了,但是他沒有把電子版的發(fā)票給我 也沒關系是吧,因為我可以在電子稅務局里去查進項發(fā)票,如果查到了打印出來就行了
企業(yè)需要繳納土地使用稅和房產稅,土地約30.85畝,農村用地大約2塊,一季度一共需要繳納多少土地使用稅和房產稅
你好,老師,我現(xiàn)在用快賬做的賬。用企業(yè)微信走審批,然后到月底的話直接把企業(yè)微信的審批單和憑證附件拖出來。月底再把快賬上的記賬憑證拖出來。每到月初的時候,我會把上個月的發(fā)票拖出來,有普通發(fā)票和專票。費用有專票的加到記賬憑證里,沒專票的也沒管他?,F(xiàn)在感覺就是這個發(fā)票有點亂,一個月下來記賬憑證有好幾十號。有些有普通發(fā)票有些有專用發(fā)票。有些沒有票。有些要下個月再開。不知道怎么標記,感覺這個有點亂,有讓我頭疼,有什么方法針對這些發(fā)票直接可以把有發(fā)票的標記。沒發(fā)票的也標識,500以下有收入的也標識。不知道怎么弄好。這個快賬軟件里面好像也沒有這種標識。
老師求助一下,我這邊統(tǒng)計個項目利潤,不含稅收入9500,稅額500,取得勞務費發(fā)票共計8000,其中稅遞減500,勞務成本記7500,我統(tǒng)計項目利潤是用9500-7500嗎=2000嗎?還是用含稅收入算呢
老師,請問這個是什么原因導致的?
宋生老師 剛剛那個融資租賃問題 ,我計入了 長期待攤費用
社保 公積金 分析中算人工工資嗎
老師:小規(guī)模公司轉讓車輛給個人,車輛購入價30萬,出售價20萬,開據(jù)增值稅發(fā)票,這個增值稅收入是可以并入季度銷售收入里,享受不超過30萬,免征增值稅的政策嗎?
購買的一臺空調,不計入固定資產,憑證應該怎么做