你好 印花稅稅目可以是技術(shù)服務(wù)的哈
我們公司的經(jīng)營范圍網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);法律咨詢(不包括律師事務(wù)所業(yè)務(wù));居民日常生活服務(wù);自費(fèi)出國留學(xué)中介服務(wù);資源再生利用技術(shù)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù));企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;第二類增值電信業(yè)務(wù);證券投資咨詢。 這樣的數(shù)據(jù)科技分公司 開業(yè)到現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)才68萬元,為什么企業(yè)所得稅表看到我們成本有149萬元,現(xiàn)在專管問我們?yōu)槭裁床钸@么遠(yuǎn),不可能人工吧,怎么處理好
1你好,民間非營利組織,經(jīng)營范圍只有學(xué)術(shù)研究,交流活動(dòng),技術(shù)轉(zhuǎn)讓,軟件評(píng)估與測試,環(huán)境試驗(yàn)這幾項(xiàng)范圍,上月舉辦了一個(gè)交流活動(dòng)會(huì)議,收到了中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)給我們的一個(gè)會(huì)議補(bǔ)貼,看著他們不是一個(gè)政府單位,要求我們給他開票,請(qǐng)問一下開什么發(fā)票項(xiàng)目比較合適呀?符合我們經(jīng)營范圍的呢?娜娜呢52023-06-1318:31發(fā)布18次瀏覽老師解答齊紅!官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好你偶爾發(fā)生的:你直接開票即可:開現(xiàn)代服務(wù)*會(huì)議補(bǔ)助費(fèi):這樣開按6%2023-06-1318:32不需要去增加臨時(shí)稅種嗎?沒有風(fēng)險(xiǎn)嗎?娜娜呢52023-06-1318:34發(fā)布38次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你問你稅務(wù)局,只要你稅務(wù)局那邊同意,不用增加范圍也可以開。2023-06-1318:36一增加臨時(shí)稅種的話,增加什么稅種?娜娜呢52023-06-131838發(fā)布49次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師現(xiàn)代服務(wù)的稅種認(rèn)定的2023-06-13我們單位經(jīng)營范圍不是有交流活動(dòng)?不屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎?經(jīng)營范圍沒有指定什么類型的交流活動(dòng),我們舉辦的會(huì)議內(nèi)容也是一場交流活動(dòng)。
農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和實(shí)驗(yàn)發(fā)展,技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務(wù),技術(shù)轉(zhuǎn)讓,土壤治理與修復(fù)屬于什么經(jīng)營類別啊,我現(xiàn)在要核定印花稅營業(yè)資金賬簿稅種
位于我國境內(nèi)某市的一家電子產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,擁有自己的核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán), 2019年至2023 年經(jīng)相關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè), 2023 年度有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)全年取得銷售電子產(chǎn)品的不含稅收入7 000 萬元,提供技術(shù)咨詢服務(wù)取得不含稅收入200 萬元。當(dāng)年增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)1 000 萬元。 (3)全年與銷售電子產(chǎn)品相關(guān)的銷售成本4 150 萬元; 全年發(fā)生銷售費(fèi)用1 400萬元,其中含廣告費(fèi)1 100萬元;全年發(fā)生管理費(fèi)用600 萬元,其中含新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)320 萬元、與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)75 萬元。 (5)單獨(dú)核算的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入700 萬元,與之配比的技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本費(fèi)用100 萬元。 【簡答題】 (4)當(dāng)年該企業(yè)廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)共計(jì)應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額的金額。 參考答案:稅前允許扣除的廣告費(fèi)限額=(7000+200)×15%=1080(萬元)<實(shí)際發(fā)生額1100萬元, 為什么不把單獨(dú)核算的700萬元計(jì)算在內(nèi)
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
如果對(duì)我服務(wù)滿意的話? 可以給我一個(gè)五星好評(píng)哦? 好評(píng)對(duì)我們很重要? 感謝