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上期已經(jīng)抵扣的進項本期要做轉(zhuǎn)出申報表怎么填

2024-01-10 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-10 11:03

您好,在附表進項稅轉(zhuǎn)出填寫轉(zhuǎn)出金額

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快賬用戶3367 追問 2024-01-10 11:05

附表二本期進項稅額轉(zhuǎn)出額,下面明細對應填嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-10 11:09

是的,您的理解非常正確

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快賬用戶3367 追問 2024-01-10 11:24

我上期分錄做的借管理費用/進項稅額 貸其他應付款,本期進項轉(zhuǎn)出的話分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-01-10 11:25

借管理費用,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶3367 追問 2024-01-10 11:32

然后我本期申報的時候這個轉(zhuǎn)出的進項稅額因為上期抵扣了,本期就要交稅是吧

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齊紅老師 解答 2024-01-10 11:37

不一定,看最后納稅申報表

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您好,在附表進項稅轉(zhuǎn)出填寫轉(zhuǎn)出金額
2024-01-10
你好,是什么原因的轉(zhuǎn)出?
2023-11-03
你好,填寫增值稅表2進項轉(zhuǎn)出。
2024-03-13
你好,什么原因需要進項轉(zhuǎn)出?
2023-05-03
待認證轉(zhuǎn)認證 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待認證進項 申報表根據(jù)當前勾選認證的填寫,不需要額外填寫
2024-04-10
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