企業(yè)所得稅的嗎?還是增值稅的那個(gè)?
請(qǐng)問現(xiàn)在高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策是怎樣的?懷化地區(qū)還有制造企業(yè)的 留抵稅額退稅政策嗎?
老師高新技術(shù)企業(yè),可以同時(shí)享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策和研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?這兩個(gè)政策先享受哪個(gè)政策?
現(xiàn)金加計(jì)抵減高新技術(shù)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策是怎么個(gè)?
高新技術(shù)企業(yè)有個(gè)加計(jì)扣除75% 有個(gè)加計(jì)扣除100% 這兩個(gè)政策是啥意思 是行業(yè)不同嗎
高新技術(shù)工業(yè)企業(yè)現(xiàn)在的加計(jì)扣除政策,這個(gè)分錄要怎么做
補(bǔ)繳之前抵扣了的增值稅,分錄怎么做?
老師,最近個(gè)體租賃工程機(jī)械變成20%個(gè)稅了嗎
老師,既然有無票收入,為了少交稅,那是不是可以少報(bào)或者不報(bào)?
投標(biāo)需要提供這個(gè)財(cái)務(wù)狀況報(bào)告是審計(jì)報(bào)告嗎?
老師,請(qǐng)問我們有個(gè)工程是異地的,現(xiàn)在收到工程費(fèi)用,需要異地預(yù)繳嗎?合同金額不大,只有幾萬元
我們公司現(xiàn)在一套賬,但是我們現(xiàn)在我們自己沒有飯?zhí)?,飯?zhí)檬瞧渌庸镜?,我需要把伙食費(fèi)支付給飯?zhí)茫ㄒ簿褪瞧渌庸荆撬珠_不了發(fā)給我們,因?yàn)樗麤]有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,他只能開其他的發(fā)票給我入賬,比方說加工費(fèi)或材料等,開完之后我入賬要怎么入,然后扣員工自費(fèi)的那一部分,我又要怎么入,我就想把這個(gè)伙食費(fèi)做到一個(gè)科目里面,這樣我就可以用表格備注這個(gè)是伙食費(fèi)
匯算清繳都是包括什么
一個(gè)項(xiàng)目,一個(gè)管理人員在項(xiàng)目上借支遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于報(bào)銷款,這個(gè)報(bào)銷還能給報(bào)銷嗎?
老師,我們?cè)诂F(xiàn)場(chǎng)買了演出用的燈,還有開關(guān) 電線電纜 放演出服的家具,我要記到什么科目合適,不懂的老師就別回復(fù)了,我想要正確答案
老師好,請(qǐng)問我們請(qǐng)第三方的危費(fèi)處理費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)分錄?發(fā)票類是*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*處置費(fèi),謝謝
增值稅加計(jì)扣除
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除,貸營(yíng)業(yè)外收入 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除。