支付子公司伙食費(fèi)(憑對(duì)方開的加工費(fèi) / 材料費(fèi)發(fā)票入賬): 借:應(yīng)付職工薪酬 - 職工福利費(fèi)(或單獨(dú)設(shè) “應(yīng)付職工薪酬 - 伙食費(fèi)”,備注清晰) 貸:銀行存款 扣員工自費(fèi)部分: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資(從工資里扣回) 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 職工福利費(fèi)(或 “應(yīng)付職工薪酬 - 伙食費(fèi)”,沖減之前計(jì)提的福利費(fèi)) 期末結(jié)轉(zhuǎn)福利費(fèi): 借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等 - 職工福利費(fèi)(按部門分?jǐn)偅?貸:應(yīng)付職工薪酬 - 職工福利費(fèi)

老師,我們醫(yī)院,幫其他公司職工做健康檢查,然后他們統(tǒng)一付費(fèi)給我們,就是這個(gè)早餐的問(wèn)題,他們的職工早餐是在我們的職工食堂里面免費(fèi)用的(我們食堂是外包的),但是我們跟食堂結(jié)算的時(shí)候,就把體檢人員的費(fèi)用一起結(jié)算了,請(qǐng)問(wèn)一下怎么分開做賬呢,當(dāng)時(shí)我做賬的事情是一起計(jì)入福利費(fèi)的, 這樣不對(duì)是吧
老師,我們醫(yī)院,幫其他公司職工做健康檢查,然后他們統(tǒng)一付費(fèi)給我們,就是這個(gè)早餐的問(wèn)題,他們的職工早餐是在我們的職工食堂里面免費(fèi)用的(我們食堂是外包的),但是我們跟食堂結(jié)算的時(shí)候,就把體檢人員的費(fèi)用一起結(jié)算了,請(qǐng)問(wèn)一下怎么分開做賬呢,當(dāng)時(shí)我做賬的事情是一起計(jì)入福利費(fèi)的, 這樣不對(duì)是吧
老師你好,我又有個(gè)問(wèn)題向你請(qǐng)教。是這樣子的,就是公司這個(gè)食堂,我們承包了兩個(gè)粉店,一個(gè)小賣部給他們經(jīng)營(yíng),但是他們的收入都是進(jìn)入了我們公賬,但是公賬里面沒(méi)有分多少筆是他們的,我要從所有明細(xì)中自己備注,自己匯總后,要扣取20%后,就反還給他們,這個(gè)賬務(wù)處理要怎么做呢?
老師你好,我想問(wèn)一下我們公司的股東他自己上著班呢,有一個(gè)公司,然后我有一次發(fā)現(xiàn)他他的車開的過(guò)路費(fèi)就開給他的公司了,但是呢,他從他租給我我認(rèn)為他就是租給公司車了,因?yàn)樗倪^(guò)路費(fèi)是開給公司的,而且他要拿去報(bào)銷,但是他從來(lái)沒(méi)有給公司開過(guò)這個(gè)租車費(fèi)發(fā)票,然后這個(gè)股東他不是又辦了一個(gè)公司嘛,他又想把這個(gè)車租給他新辦的這個(gè)公司,他租給一個(gè)新辦的公司,如果說(shuō)我在個(gè)稅系統(tǒng)里錄入他的租車收入的話,會(huì)不會(huì)跟他那個(gè)公司的收入合并呢租車費(fèi)的收入
我們公司現(xiàn)在一套賬,但是我們現(xiàn)在我們自己沒(méi)有飯?zhí)?,飯?zhí)檬瞧渌庸镜?,我需要把伙食費(fèi)支付給飯?zhí)茫ㄒ簿褪瞧渌庸荆撬珠_不了發(fā)給我們,因?yàn)樗麤](méi)有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,他只能開其他的發(fā)票給我入賬,比方說(shuō)加工費(fèi)或材料等,開完之后我入賬要怎么入,然后扣員工自費(fèi)的那一部分,我又要怎么入,我就想把這個(gè)伙食費(fèi)做到一個(gè)科目里面,這樣我就可以用表格備注這個(gè)是伙食費(fèi)
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


對(duì)方開的發(fā)票是材料費(fèi),做賬做到福利費(fèi),這說(shuō)的通嗎
同學(xué)你好 這個(gè)要看是什么用途了