是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅吧,該科目專門用來核算未繳或多繳增值稅的,平時(shí)無發(fā)生額,月末結(jié)賬時(shí),當(dāng)“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”為貸方余額時(shí),為應(yīng)交增值稅,應(yīng)將其貸方余額轉(zhuǎn)入該科目的貸方,反映企業(yè)未交的增值稅。

結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,是什么意思,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)啥意思
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么賬務(wù)處理,科目都是啥意思
借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 請(qǐng)問這個(gè)分錄是啥意思?
老師 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 這是啥意思啊
轉(zhuǎn)出未交增值稅,跟未交增值稅是啥意思?
初級(jí)會(huì)計(jì)證書每年啥時(shí)候報(bào)名
我們公司要以投資款打入別的公司這個(gè)要怎么做分錄?后續(xù)是不是盈利會(huì)有分紅呢?
老師好,25年1月補(bǔ)提24年12月的其他收益,就是借:遞延收益 貸:其他收益,這個(gè)要怎么做調(diào)整分錄?
老師好,我想問一下月底結(jié)轉(zhuǎn)成本到底是按盤點(diǎn)表結(jié)轉(zhuǎn)還是按開具的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)呀?因?yàn)殚_具的發(fā)票和月底的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)是不一致的,我就搞不懂了,請(qǐng)老師解答一下,謝謝!
小規(guī)模納稅人,開發(fā)票,選了0稅率,已經(jīng)開的發(fā)票用紅沖重新開具嗎?
如果總公司給分公司的錢,分公司還不上了,那怎么辦呢?計(jì)入壞賬嗎?
老師,3月份收到的30多萬普票已入賬,公司8月份申請(qǐng)成為一般納稅人,可以把這個(gè)30多萬的發(fā)票重開為專票嗎,對(duì)方同意給開專票
老師你好,我們是一般納稅人,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,對(duì)方給我們開了稅率是1個(gè)點(diǎn)的專票,我們能用嗎
如果購買對(duì)講機(jī),刮大白,貼壁紙,用于公司裝修,記哪里
你好,我問下,開票給對(duì)方,是我公司一般戶開出的,客戶轉(zhuǎn)錢是轉(zhuǎn)到我基本戶的,這樣可以嗎


那可不可以這么認(rèn)為就是 假如我進(jìn)項(xiàng)稅 大于銷項(xiàng)稅額 我不用交稅 那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用做分錄,申報(bào)表就可以了
不是 我就沒理解應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅是啥意思
用來核算未繳或多繳增值稅,所以才用到這個(gè)
老師 印花稅實(shí)收資本營業(yè)賬簿的稅額 0.05%的一半征收嗎
是的, 是的, 這個(gè)是減半的
老師 應(yīng)付職工薪酬 工資本年累計(jì)金額 統(tǒng)計(jì)員要數(shù)據(jù) 我應(yīng)該給她貸方的還是借方的啊
這個(gè)是按貸方的數(shù)據(jù)來的