同學(xué)您好,這個(gè)計(jì)算出應(yīng)交稅費(fèi)將要交的稅款轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅確定為未交稅納稅義務(wù)。

借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 這個(gè)借方貸方都是代表什么意思
應(yīng)交增值稅明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)憑證,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金,這個(gè)分錄是什么意思呢?借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅,不是應(yīng)該貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅么?
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,是什么意思,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)啥意思
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)分錄表示什么意思
同會(huì)計(jì)分錄就是,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。這是啥意思,為啥前面一大堆借方,后面是貸進(jìn)項(xiàng)
初級(jí)會(huì)計(jì)證書(shū)每年啥時(shí)候報(bào)名
我們公司要以投資款打入別的公司這個(gè)要怎么做分錄?后續(xù)是不是盈利會(huì)有分紅呢?
老師好,25年1月補(bǔ)提24年12月的其他收益,就是借:遞延收益 貸:其他收益,這個(gè)要怎么做調(diào)整分錄?
老師好,我想問(wèn)一下月底結(jié)轉(zhuǎn)成本到底是按盤點(diǎn)表結(jié)轉(zhuǎn)還是按開(kāi)具的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)呀?因?yàn)殚_(kāi)具的發(fā)票和月底的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)是不一致的,我就搞不懂了,請(qǐng)老師解答一下,謝謝!
小規(guī)模納稅人,開(kāi)發(fā)票,選了0稅率,已經(jīng)開(kāi)的發(fā)票用紅沖重新開(kāi)具嗎?
如果總公司給分公司的錢,分公司還不上了,那怎么辦呢?計(jì)入壞賬嗎?
老師,3月份收到的30多萬(wàn)普票已入賬,公司8月份申請(qǐng)成為一般納稅人,可以把這個(gè)30多萬(wàn)的發(fā)票重開(kāi)為專票嗎,對(duì)方同意給開(kāi)專票
老師你好,我們是一般納稅人,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,對(duì)方給我們開(kāi)了稅率是1個(gè)點(diǎn)的專票,我們能用嗎
如果購(gòu)買對(duì)講機(jī),刮大白,貼壁紙,用于公司裝修,記哪里
你好,我問(wèn)下,開(kāi)票給對(duì)方,是我公司一般戶開(kāi)出的,客戶轉(zhuǎn)錢是轉(zhuǎn)到我基本戶的,這樣可以嗎


如進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) >銷項(xiàng)3萬(wàn),不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) <銷項(xiàng)10萬(wàn),則應(yīng)交7萬(wàn),轉(zhuǎn)出未交增值7萬(wàn)即可1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸:銀行存款7
借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師,就是我應(yīng)該交,但是沒(méi)交的增值稅轉(zhuǎn)出來(lái)?是這個(gè)意思嗎?
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的
轉(zhuǎn)到哪里了???
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方