你好,你看下你幾月份做的稅務(wù)登記。
小規(guī)模納稅人,1季度和2季度都沒超過(guò)30萬(wàn)(有未開票申報(bào)),3季度我普票開了32萬(wàn),(其中沖銷1季度和2季度的未開票10萬(wàn)元),我3季度實(shí)際銷售是32-10=22萬(wàn),那我3季度需要交稅嗎,這個(gè)開發(fā)票超過(guò)30萬(wàn)有影響沒有?
?老師有個(gè)企業(yè),23年1月份開了兩張票,再全年度沒有開票,我看到稅務(wù)系統(tǒng)里,1季度沒有報(bào)稅的,報(bào)稅是從2季度核著開始的,2.3季度都是零申報(bào),那四季度報(bào)稅時(shí),1季度的票管不
老師,實(shí)際上從第二季度開始是有數(shù)據(jù)的,但是前面三個(gè)季度企業(yè)所得稅都做了零申報(bào),現(xiàn)在申報(bào)第四季度的,我可不可以繼續(xù)零申報(bào),等做所得稅年度 匯算清繳的時(shí)候再按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)呢
老師小規(guī)模納稅人23年四季度開普票38萬(wàn)已繳稅,24年一季度,紅沖其中30萬(wàn)普票,重新開了30萬(wàn)專票己繳稅,1季度收入普票30萬(wàn),1季度增值稅申報(bào)表-30萬(wàn)十30萬(wàn)十30萬(wàn)專票,是不是紅沖的30萬(wàn)普票將1季度的免稅額沖沒了,23年4季度稅退不回來(lái)了?
老師總分公司一直都是合并申報(bào)企業(yè)所得稅往期都是季度財(cái)務(wù)報(bào)表各自申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表合并申報(bào)自23年第三季度起季度分開報(bào)數(shù)據(jù)就比對(duì)不成功于是從23年第三季度起就合并申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表23年一二季度是分開報(bào)的第三四季度包括年報(bào)都是合并申報(bào)的有問(wèn)題嗎
我公司供貨廠家被立案調(diào)查了,稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問(wèn)題,18年的發(fā)票,我是今年接手的這家財(cái)務(wù),沒找到這家的采購(gòu)合同,有發(fā)票,銀行流水,這會(huì)被定義為虛開嗎?物流信息需要提供什么資料?這種問(wèn)題怎么處理?
老師,支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?
代理記賬公司,客戶的裝修款446200放什么科目里用分?jǐn)倖幔?/p>
其他公司入股設(shè)備之前沒有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
@樸老師,我想問(wèn)下我們公司銷售23年采購(gòu)的車輛,現(xiàn)在要過(guò)戶給個(gè)人,其實(shí)是個(gè)朋友,這個(gè)個(gè)人不會(huì)給我們支付款項(xiàng),但是我們需要視同銷售,那這個(gè)的話還不能低于市場(chǎng)價(jià)太多,這個(gè)車目前正常折舊賬面價(jià)值有40萬(wàn),但是我要去申報(bào)增值稅要申報(bào)的話,如果他這個(gè)車出了事故,價(jià)值遠(yuǎn)低于賬面價(jià)值,需要出具相應(yīng)什么作證資料來(lái)證明,稅務(wù)這面會(huì)沒有風(fēng)險(xiǎn),
如果開票主營(yíng)業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,一般納稅人,私企,那么所得稅要交多少?
公司的材料,后利用舊的送到供應(yīng)商再加工,像這種返到廠家時(shí)未出庫(kù),再加工回來(lái)后需要再重新入庫(kù)嗎?我感覺不用,這種只會(huì)增加庫(kù)存的數(shù)量
老師,這個(gè)題的解析開發(fā)產(chǎn)品為什么不是280呢?貸方不應(yīng)該是賬面原值嗎?
老師,面試時(shí)候問(wèn)我會(huì)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 嗎 怎么回答?
2022.8.18日,老師,我看到1季度里系統(tǒng)里報(bào)的是啥沒有,從2季度報(bào)的稅
那不對(duì),你從2022年就開始申報(bào)啦
你這第一季度的沒有申報(bào)的話,屬于逾期申報(bào)。