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Q

去年公司留抵退稅了,今年又把留抵退稅的金額補交回稅務局了,應該怎么做賬?

2024-01-09 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-09 11:01

你好做原來退稅時相反的分錄。

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快賬用戶6222 追問 2024-01-09 11:12

之前退稅時,是這樣做的,這樣做分錄對不對?

之前退稅時,是這樣做的,這樣做分錄對不對?
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快賬用戶6222 追問 2024-01-09 11:14

今年稅務局讓補稅的時候,說是之前的留抵退稅不符合條件,又加到這次的補稅里面了,我應該怎么做賬?

今年稅務局讓補稅的時候,說是之前的留抵退稅不符合條件,又加到這次的補稅里面了,我應該怎么做賬?
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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:14

那你現(xiàn)在就說他相反,分錄就可以了。

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快賬用戶6222 追問 2024-01-09 11:15

做相反的分錄,那銀行存款就對不上了?。?

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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:16

你好 銀行用正數(shù)? ?是收款? ?

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快賬用戶6222 追問 2024-01-09 11:17

不是,是讓我們把退回來的稅款又交回稅務局了

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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:18

做前面相反分錄沒問題呀,咱收款時銀行增加在借方,咱做相反的分錄交稅銀行存款在貸方,那這個是對的沒問題。

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快賬用戶6222 追問 2024-01-09 11:20

今年稅務局讓補稅的時候,說是之前的留抵退稅不符合條件,又加到這次的補稅里面了,這次補稅不只是之前的留抵退稅金額還有其他的都加在一塊兒了,一共補了4萬多的稅款?

今年稅務局讓補稅的時候,說是之前的留抵退稅不符合條件,又加到這次的補稅里面了,這次補稅不只是之前的留抵退稅金額還有其他的都加在一塊兒了,一共補了4萬多的稅款?
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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:22

把原來返回來的再交上去做原來退稅相反的分錄。 后面你再有其他稅款是正常交和這筆業(yè)務不發(fā)生 后面你再有其他稅款是正常交和這筆業(yè)務不發(fā)生關系。

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相關問題討論
你好做原來退稅時相反的分錄。
2024-01-09
借應交稅費、增值稅留底稅額 貸銀行存款, 借應交稅費、應交增值稅進項轉出 貸應交稅費、增值稅留底稅額。
2024-01-13
那你做轉出的就可以 借銀行 貸進項轉出
2023-03-01
您好同學,應該借計入應繳稅費-應繳增值稅(進項稅額)科目,金額為追回的退稅款;貸計應收陸地稅額退稅款。
2024-10-17
同學你好 計入的是應交稅費—未交增值稅 借方留抵 現(xiàn)在做 借銀行存款 貸應交稅費—未交增值稅 做賬處理
2020-10-10
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