你好做原來退稅時(shí)相反的分錄。
3月有期末留抵稅額11916.57,4月接到稅務(wù)局讓我把留抵稅額做退稅處理,可實(shí)際退稅只退了11866.26,請問相關(guān)的分錄應(yīng)該怎樣寫?
四月份收到國家留抵退稅稅款,現(xiàn)在稽查局查賬,讓我們公司把留抵退稅款交回,然后用這個(gè)留底抵稅款,來抵稽查局查補(bǔ)公司未申報(bào)收入而產(chǎn)生的稅款。請問這個(gè)留底退稅款現(xiàn)在退回去的時(shí)候我這賬咋做?
報(bào)稅主表上期留抵稅額有金額,去年做了留抵退稅,都退回賬戶了。這個(gè)怎么處理
老師工商年報(bào)22年留底退稅金額,退回賬戶,后期稅局找又交回去了,這個(gè)金額算在內(nèi)嗎?
去年公司留抵退稅了,今年又把留抵退稅的金額補(bǔ)交回稅務(wù)局了,應(yīng)該怎么做賬?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,不足一月怎么計(jì)算,比如2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際按幾個(gè)月算
房子今年7-12月租出去了,租金一次性付的。明年五月三十一號(hào)之前對方給我們開票,我們先掛預(yù)付款可以嗎,對方估計(jì)掛的預(yù)收款然后明年開完票他們?nèi)胧杖?,我們明年五月前取得發(fā)票入費(fèi)用
新公司注冊資金現(xiàn)在是幾年必須全部到賬???之前是5年內(nèi),現(xiàn)在又延長嗎?
你好老師,工程勞務(wù)公司,今年前三個(gè)月報(bào)個(gè)稅人數(shù)是70多個(gè),第四個(gè)月的8人后面幾個(gè)月都是6個(gè)人,累計(jì)人數(shù)288人平均一個(gè)月24人,明年不交殘保金對吧?但是季度平均前兩個(gè)季度是56人平均,后面整年再平均是季度平均就業(yè)人數(shù)31人,這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?或者明年報(bào)今年匯算清繳啥的又什么新增稅種嗎?
老師,我們公司現(xiàn)在是小規(guī)模,業(yè)務(wù)發(fā)展需要向下個(gè)季度要升級(jí)一般納稅人,有一個(gè)問題,那我們升級(jí)后在我們還是小規(guī)模階段還有應(yīng)收應(yīng)付的錢和應(yīng)該開出去和還未收到的的普票 怎么辦?
員工出差學(xué)習(xí) 餐飲沒有發(fā)票怎么辦
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報(bào)銷了,請問賬務(wù)怎么做?
2024年12月30日完成的稅務(wù)報(bào)道,2025年需要申報(bào)2024年的殘保金嗎?
老師一個(gè)股東是一人有限公司好還是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)好
老師:出口的外貿(mào)企業(yè)有材料采購進(jìn)項(xiàng)可以申請退稅,在電子稅務(wù)局主表中,本月產(chǎn)生的外貿(mào)收入是應(yīng)該在“三”那列免抵退填,還是在“四”那列免稅填?
之前退稅時(shí),是這樣做的,這樣做分錄對不對?
今年稅務(wù)局讓補(bǔ)稅的時(shí)候,說是之前的留抵退稅不符合條件,又加到這次的補(bǔ)稅里面了,我應(yīng)該怎么做賬?
那你現(xiàn)在就說他相反,分錄就可以了。
做相反的分錄,那銀行存款就對不上了啊?
你好 銀行用正數(shù)? ?是收款? ?
不是,是讓我們把退回來的稅款又交回稅務(wù)局了
做前面相反分錄沒問題呀,咱收款時(shí)銀行增加在借方,咱做相反的分錄交稅銀行存款在貸方,那這個(gè)是對的沒問題。
今年稅務(wù)局讓補(bǔ)稅的時(shí)候,說是之前的留抵退稅不符合條件,又加到這次的補(bǔ)稅里面了,這次補(bǔ)稅不只是之前的留抵退稅金額還有其他的都加在一塊兒了,一共補(bǔ)了4萬多的稅款?
把原來返回來的再交上去做原來退稅相反的分錄。 后面你再有其他稅款是正常交和這筆業(yè)務(wù)不發(fā)生 后面你再有其他稅款是正常交和這筆業(yè)務(wù)不發(fā)生關(guān)系。