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3月有期末留抵稅額11916.57,4月接到稅務(wù)局讓我把留抵稅額做退稅處理,可實(shí)際退稅只退了11866.26,請(qǐng)問相關(guān)的分錄應(yīng)該怎樣寫?

2022-07-15 08:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-15 08:06

借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出11866.26 剩下的你可以繼續(xù)抵扣的

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快賬用戶3991 追問 2022-07-15 08:10

請(qǐng)問剩下50.31下次繼續(xù)抵扣時(shí)分錄怎么寫呢?

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快賬用戶3991 追問 2022-07-15 08:21

期末留抵時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留抵稅額 11916.57 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 11916.57 退稅時(shí):借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出11866.26 抵扣時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額50.31 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留抵稅額50.31

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快賬用戶3991 追問 2022-07-15 08:21

請(qǐng)問留抵退稅再抵扣是以上分錄對(duì)啵?

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齊紅老師 解答 2022-07-15 08:38

第二個(gè)分錄不對(duì),第二個(gè)分錄應(yīng)該是借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留抵稅額

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齊紅老師 解答 2022-07-15 08:39

下一次抵扣的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)就是用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)留底的

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借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出11866.26 剩下的你可以繼續(xù)抵扣的
2022-07-15
你好,對(duì)正常應(yīng)該是一致的,您這種特殊的情況,你可以先給你稅管員兒打個(gè)電話,問問她讓你怎么填寫。因?yàn)楹苌儆羞@么巧合的事情。
2022-05-31
你好,第一種是有當(dāng)月有留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額.退稅金額為留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額的部分為免抵稅額,交附加稅. 第二種是沒有留抵額,那應(yīng)出口退稅的部分就作為免抵額,交附加稅(城建稅,教育費(fèi)和地方教育費(fèi)).都不是交增值稅.
2021-01-05
你好,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5萬(wàn)。
2022-07-08
借銀行 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 2.借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2022-07-08
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