暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
請問一下老師,上個月有一筆款是預付,就暫估了成本。 本月收到專票有稅費。暫估重回后有一個抵扣的稅費。該如何處理
請問老師,年末暫估成本,清繳前收到發(fā)票這么做帳可以嗎?謝謝
上個月采購未收到發(fā)票,已按預估的成本結轉,本月收到發(fā)票有小額差異,請問怎么做賬調整
提問:老師,22年做了預提費用,這個月收到發(fā)票,沖減成本,分錄怎么做?
請問老師,預估成本費用,下個月收到發(fā)票,怎么做帳,
老師好,一生產型企業(yè),24年9月開始有部分外銷,增值稅有申報出口額,但沒留抵稅額,一直沒在退稅系統(tǒng)中申報出口退稅申報表,且首單報關單外匯金額直接打到香港公司了,目前這個情況應如何更正處理。
你好,老師,你像比如我們公司在建房子,然后一直走的是這個在建工程這個科目,我現在想問的是完工了之后轉到固定資產還是等房產證辦下來之后再轉入固定資產這個科目,然后這個房產原值如果要增加的話,應該是拿到房產證的證件再去增加這個房產原值是這樣嗎?老師
老師,您好!公司有一位員工在異地已買社保,社保這邊沒辦法轉過來,公司這邊可以給該員工發(fā)工資嗎?
老師,我們漏了一筆應付賬款,怎么補錄?上月的了
你好,老師,之前我們課堂上老師講的編制這個資產負債表,他是根據科目余額表的期末余額數來編制的,這樣科目余額表的期末余額數應該是跟資產負債表的期末數是相等的是吧?
老師,我給我們老板另一個公司代賬,工資從私賬走,不報個稅系統(tǒng),現在出納要給我打工資問我摘要怎么寫,這個摘要怎么寫對自己最有利啊
CPA財管:傳統(tǒng)杜邦分析體系里,測量償債能能力的【經營活動現金流量凈額】,是指 投資理論里的,營業(yè)現金毛流量、營業(yè)現金凈流量,還是實體現金流量?
個體戶可以自己網上注銷嗎?
老師請教一下。如果當月計提的工資 部分當月沒有發(fā)的話 在實發(fā)工資表里 要做 實發(fā)工資的數據嗎、備注:未發(fā)嗎 還是 等實際發(fā)放等時候才能填 實發(fā)工資數據 ,如果不填的話 是否是等補發(fā)的時候 再多做一張 實際發(fā)放的表備注補發(fā)部分的工資呢
老師好,跨省報個人經營所得,是不是代扣代繳系統(tǒng)也要選擇外省的,怎么沒看到選擇的地方呢
不會影響上季度所得稅吧?發(fā)票貼到收到月份嗎
暫估金額沒有差異就不影響
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。