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老師,管理費(fèi)用多提折舊2000元,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了,怎么沖?

2024-01-06 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-06 16:00

您好,這個跨年了嗎?

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快賬用戶5698 追問 2024-01-06 16:02

沒有,本年度的,

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齊紅老師 解答 2024-01-06 16:02

借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 累計(jì)折舊負(fù)數(shù)

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快賬用戶5698 追問 2024-01-06 16:04

但是,管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了,不需要沖本年利潤么?老師

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齊紅老師 解答 2024-01-06 16:05

哦那就借累計(jì)折舊 貸本年利潤

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您好,這個跨年了嗎?
2024-01-06
你好同學(xué) 直接原分錄紅字
2024-01-06
你好,同學(xué) 借管理費(fèi)用-2000 貸累計(jì)折舊-2000
2024-01-06
您好,要是沒跨年就直接沖銷多計(jì)提的就行
2023-04-03
你好,這個借累計(jì)折舊,貸以前年度損益調(diào)整。
2025-04-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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