你好,不用做賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn),年末,把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。今年盈利: 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
我單位以前年度虧損10萬多,今年盈利了我想彌補(bǔ)以前年度虧損怎樣做會(huì)計(jì)分錄 ?謝謝老師
老師您好,請(qǐng)教一下,企業(yè)如果去年虧損,今年盈利,年度所得稅匯算清繳必須彌補(bǔ)上年度虧損嗎?若不想彌補(bǔ),或部分彌補(bǔ),申報(bào)表上怎么填寫?謝謝!
今年申報(bào)利潤(rùn)根據(jù)哪個(gè)數(shù)字彌補(bǔ)虧損呢,去年虧損今年盈利前年也是盈利
去年是虧損,今年利潤(rùn)也是虧損,不能彌補(bǔ)往年虧損,和主表彌補(bǔ)虧損數(shù)對(duì)不上怎么調(diào)整呢
去年虧損,今年盈利但是也彌補(bǔ)不了虧損,怎么做賬謝謝
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對(duì)方說收據(jù)可以入賬的,做營(yíng)業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,一般納稅人,出售2021年購進(jìn)的固定資可以享受3%減按2%嗎
開“不征稅”發(fā)票,必須是先收到預(yù)付款,才能開“不征稅”發(fā)票嗎?
個(gè)體工商戶的稅務(wù)怎么申報(bào)
個(gè)稅怎么申報(bào)的有流程嗎?
個(gè)人所得稅申報(bào)流程是什么
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,這題中,應(yīng)收票據(jù)減少20萬,那對(duì)應(yīng)的應(yīng)該也是銀行存款減少,應(yīng)付職工薪酬減少也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,預(yù)收賬款增加也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,這三都涉及到經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流,為什么還要算這三,怎么理解,其它我理解的是沒有涉及現(xiàn)金流,所以得調(diào)整
退稅的整個(gè)流程,以及如何把貨物包裝成能退稅的
老師我們企業(yè)一般納稅人變成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的納稅人,那銷售時(shí)開出的發(fā)票怎么抵扣自開的收購小票呀
那就是不用計(jì)提所得稅,怎么有的老師說得先交了所得稅呢
不用,你不是虧損可以在未來五年內(nèi)用稅前利潤(rùn)補(bǔ)虧
報(bào)表先報(bào)到那個(gè)電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面去,你讓系統(tǒng)給你測(cè)算一下,你看一看用不用繳去計(jì)算那個(gè)所得稅,但我覺得你以前要是虧損在五年之內(nèi)可以彌補(bǔ)的話,你當(dāng)年可以不用計(jì)體所得稅。
老師,就是不計(jì)提所得稅直接結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
是的。不用計(jì)提,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,生成報(bào)表,申報(bào)季度所得稅,看看系統(tǒng)會(huì)不會(huì)直接補(bǔ)虧。我覺得會(huì)自動(dòng)補(bǔ)虧。