你好,不用做賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn),年末,把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。今年盈利: 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

我單位以前年度虧損10萬(wàn)多,今年盈利了我想彌補(bǔ)以前年度虧損怎樣做會(huì)計(jì)分錄 ?謝謝老師
今年申報(bào)利潤(rùn)根據(jù)哪個(gè)數(shù)字彌補(bǔ)虧損呢,去年虧損今年盈利前年也是盈利
去年是虧損,今年利潤(rùn)也是虧損,不能彌補(bǔ)往年虧損,和主表彌補(bǔ)虧損數(shù)對(duì)不上怎么調(diào)整呢
去年虧損,今年盈利但是也彌補(bǔ)不了虧損,怎么做賬謝謝
老師,如果去年虧損,今年盈利,但是盈利彌補(bǔ)不了虧損,年底用計(jì)提所得稅嗎?
公司賣給個(gè)人和公司的雞蛋,怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師下午好,我想請(qǐng)問(wèn)下公司財(cái)務(wù)報(bào)表的庫(kù)存很大,老師想讓我們清掉,我看我們財(cái)務(wù)總監(jiān)想了個(gè)辦法當(dāng)過(guò)期處理掉了一批庫(kù)存讓質(zhì)檢出了個(gè)假的報(bào)告證明這批貨是過(guò)期的,直接借,營(yíng)業(yè)外支出,貸,庫(kù)存商品,就處理掉了,他這樣行嗎,這樣進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)不要求轉(zhuǎn)出嗎?
銀行收到了個(gè)人轉(zhuǎn)款過(guò)來(lái)怎么做會(huì)計(jì)分錄
老板個(gè)人買的車子需要過(guò)戶給公司還是需要重新購(gòu)買新車子?哪個(gè)好些
老師,未分配利潤(rùn)期末減期初是不是等于利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)本年累計(jì)
管理會(huì)計(jì)初級(jí)【成本管理】的第五章中涉及期初在產(chǎn)品數(shù)量+本月投入數(shù)量(或上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量)=已完工轉(zhuǎn)下一步驟數(shù)量(或最后步驟完工產(chǎn)成品數(shù)量)+期末在產(chǎn)品數(shù)量: [上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量]不就是等于[期初在產(chǎn)品數(shù)量]嗎?期初在產(chǎn)品數(shù)量不就是上一步驟未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入本步驟嗎?
老師,像有數(shù)控機(jī)床這種企業(yè)的成本怎么核算?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)沒(méi)生產(chǎn),已停產(chǎn)但有未分配利潤(rùn)。就老板一個(gè)有參保,這個(gè)工資可以繼續(xù)發(fā)嗎?
老師,供應(yīng)商給我們銷售折扣,讓我們按照稅收編碼分類,在產(chǎn)品型號(hào)上做紅字信息表 ,我們產(chǎn)品型號(hào)比較多,會(huì)計(jì)是在庫(kù)存多的型號(hào)上做紅沖對(duì)嗎?這樣型號(hào)的成本降低,銷售利潤(rùn)變大,我們應(yīng)該在經(jīng)常銷售的型號(hào)上做紅沖,還是在不是經(jīng)常銷售的型號(hào)上紅沖?因?yàn)楣?yīng)商沒(méi)有規(guī)定在具體在什么型號(hào)上紅沖
1781.3怎么算出來(lái)的稅呢


那就是不用計(jì)提所得稅,怎么有的老師說(shuō)得先交了所得稅呢
不用,你不是虧損可以在未來(lái)五年內(nèi)用稅前利潤(rùn)補(bǔ)虧
報(bào)表先報(bào)到那個(gè)電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面去,你讓系統(tǒng)給你測(cè)算一下,你看一看用不用繳去計(jì)算那個(gè)所得稅,但我覺(jué)得你以前要是虧損在五年之內(nèi)可以彌補(bǔ)的話,你當(dāng)年可以不用計(jì)體所得稅。
老師,就是不計(jì)提所得稅直接結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
是的。不用計(jì)提,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,生成報(bào)表,申報(bào)季度所得稅,看看系統(tǒng)會(huì)不會(huì)直接補(bǔ)虧。我覺(jué)得會(huì)自動(dòng)補(bǔ)虧。