報稅的時候按照10,000來扣除手續(xù)費之前的
你好,我剛到一家新公司上班,他是電商公司,有線上還有線下,我想問問剛開始幾個月是刷單,沒有開票,但是報稅還是按開出票報,然后提現(xiàn)到公戶,我應(yīng)該擇怎樣做賬? 從平臺體現(xiàn)是借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,但是這些都是刷單收入來的,昨天問了一些老師,說可以入銷售費用-傭金,我不知道怎樣做分錄?
老師,我想問一下,現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的,都是賣貨給個人,然后個人都不需要發(fā)票,然后供應(yīng)商那邊也沒有成本發(fā)票可以提供。平臺那邊的收入到時候又是直接打到對公賬戶的,這樣對公賬戶又有錢收入,這樣怎么報收入?如果是報了不開票收入,但是又沒有成本發(fā)票回來。這種情況怎么處理,會不會出現(xiàn)有銷無進的稅務(wù)風險呢?還是只能申報收入,沒有成本,純繳稅?
老師,我們公司做內(nèi)賬,但是不是那種每筆都寫分錄的那種,就是當月收入-成本-費用 做成的一種自制表格。我現(xiàn)在有個疑問,收入,我是按照當月實際收到錢做收入準確,還是把沒收到單獨記在一個應(yīng)收本子上呢、比如:我賣東西2萬,但是客戶這個月就給1.8萬,還差2000,我要不要算這月收入?若算了,可最后客戶款要不來 不就意味這 這報表有點不準嗎
請問老師,電商公司確認收入,平臺顯示收入一欄,是10,000,費用直接平臺扣減了2000,然后實際結(jié)算到公戶是¥8000,那報稅是按10,000報還是按8000報呢?
早上好老師,想問下今年的初級課程在那里可以看
老師,印花稅怎么是按季計提?
你好老師公司有兩個月沒有開支,在申報時是零申報,在開支時如果支開部分工資次月要怎樣申報工資薪金所得
生產(chǎn)型企業(yè)。如果內(nèi)銷大于出口,只免不退稅,是否需要做免抵退稅申報這一步
你好老師 優(yōu)先股的財務(wù)杠桿系數(shù)怎么算
存貨經(jīng)濟訂貨批量公式中,有一個年最佳訂貨次數(shù),是需求量/經(jīng)濟訂貨量。又有一個最佳訂貨周期,我不明白的是這個訂貨最佳周期算出來難道不就是次數(shù)的倒數(shù)嗎?這樣的話不是個大數(shù)吧
國外的代理,我們能給他報個稅嗎
以存貨清償債務(wù),不是用的是收入準則嗎?那么在債務(wù)重組中,適用收入準則的是什么?
合同資產(chǎn)發(fā)生減值的,計入信用減值損失?還是計入資產(chǎn)減值損失?
現(xiàn)在發(fā)票之類的還需打印裝訂在憑證里面嗎?
我也是這樣想的,但是老板跟我說是按8000,我應(yīng)該怎么去說服他呢?
因為咱的市場價格就是1萬,只不過是平臺收取一部分手續(xù)費,扣除了2000。如果沒有扣除的話,咱收到的錢還是1萬,
我剛剛抖音搜索了一下,也說可以扣除這些費用,我現(xiàn)在就很糾結(jié)
那扣除的這個2000給你開發(fā)票開進來,你怎么做?
我們的實際情況是這個2000的費用,麗可能有500是有發(fā)票的,有1500是沒有發(fā)票的
如果這個2000都有發(fā)票的情況
我跟老板說的意思是10,000塊錢做收入報增值稅,然后500有發(fā)票的正常稅前扣除,1500沒有發(fā)票的調(diào)增,老板不愿意他覺得虧大發(fā)了
是的是的,這個是你們虧了。
所以我是不是應(yīng)該妥協(xié)呢?我覺得我能做出的最大讓步就是開票部分正常做費用不能沖收入,然后沒有辦法給我們開票的部分,我沖減收入,可以這樣嗎,感覺有點偷稅漏稅了
可以的,稅務(wù)局不查沒有關(guān)系。