您好,那對(duì)方要開這6000元發(fā)票么,不開就是營(yíng)業(yè)外支出了,年度匯繳要納稅調(diào)增的
老師,請(qǐng)問怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的期末余額,報(bào)表上比實(shí)際的多出很多
調(diào)整報(bào)表,應(yīng)收帳款應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),我該怎么調(diào)整為正數(shù),怎么做分錄
老師,請(qǐng)問2021年的應(yīng)付賬款不對(duì),實(shí)際應(yīng)該比賬上要多,這個(gè)我要怎么調(diào)賬?分錄是怎樣的,調(diào)增的?
老師,我把預(yù)付帳款的付數(shù)在報(bào)表上調(diào)成應(yīng)付帳款了,但現(xiàn)在我要做報(bào)表附注的話要怎么對(duì)應(yīng)
實(shí)際應(yīng)付款比我報(bào)表上應(yīng)付款多6000元,那報(bào)表上要怎么調(diào)整做分錄
公司目前賬目上面庫存是409萬,對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫存是478萬,未抵扣增值稅是620萬 從這幾個(gè)數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來增值稅稅負(fù)是多少嗎
個(gè)人賺1萬設(shè)計(jì)費(fèi),大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個(gè)人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專管員說2024年4-6月的減征額有差異,應(yīng)該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開票申報(bào)增值稅!免抵退申報(bào)沒有提交申報(bào)!下個(gè)月再提交申報(bào)!因有一個(gè)對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報(bào)的8月份增值稅申報(bào)表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師,我們公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了兩次,股東還有好幾個(gè),這個(gè)是用股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實(shí)收資本—張某,貸:實(shí)收資本—李某嗎
問一個(gè)關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問題 我公司有兩個(gè)投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個(gè)投資者都已經(jīng)把錢實(shí)際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個(gè)投資者股權(quán)對(duì)調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬)和(A10%的股權(quán)1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
我的票這個(gè)月開進(jìn)來了 但我還沒有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時(shí)候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳 這個(gè)怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),被查出2023年需要補(bǔ)繳經(jīng)營(yíng)所得稅及滯納金,補(bǔ)繳的稅款是從法人個(gè)人卡支付的,請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做的
郭老師,車間水溝項(xiàng)目,這個(gè)裝修做什么科目
關(guān)于視同銷售的業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)處理把視同銷售的稅金和成本一起計(jì)入銷售費(fèi)用,里面這部分視同銷售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么
沒有 做內(nèi)帳的 不需要這個(gè)
您好,好的,那就是這個(gè)會(huì)計(jì)科目??營(yíng)業(yè)外支出