你好,欠了某某企業(yè)的款項調(diào)整成應(yīng)付賬款貸方余額。
提問:老師,應(yīng)付賬款余額在貸方,預(yù)付賬款余額在借方,我現(xiàn)在要把應(yīng)付賬款的數(shù),調(diào)整到預(yù)付賬款,要怎么做?
老師,報表上預(yù)付賬款為負(fù)數(shù),要調(diào)整到應(yīng)付賬款里是怎樣調(diào)整,把預(yù)付賬款負(fù)數(shù)數(shù)字+應(yīng)付賬款的數(shù)字放到應(yīng)付賬款里嗎
老師你好:我上月發(fā)放工資時其他應(yīng)收款我做了其他應(yīng)付款了,如果把帳翻過去的話對報表有影響嗎?
老師,我把預(yù)付帳款的付數(shù)在報表上調(diào)成應(yīng)付帳款了,但現(xiàn)在我要做報表附注的話要怎么對應(yīng)
老師,我們賬上用的是預(yù)收預(yù)付科目,現(xiàn)在報表要求用應(yīng)收應(yīng)付科目,把兩個數(shù)據(jù)調(diào)了,報表不平怎么回事呢
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?
老師,我剛?cè)ヒ患夜?,我們是做旅游第三方平臺,賺取中間差價的,客戶從同城下單,然后同城推單,我們在去相應(yīng)酒店下單,這個平臺給我們開票是經(jīng)濟代理服務(wù),代訂房費,我弄不太明白這個邏輯關(guān)系,那酒店開票給誰呀,我們是給客戶開票吧,開住宿費好像
老師易稅云平臺跳出備案單證這個要不要管它。
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)成品入庫的數(shù)量換算方式錯誤,少算了,導(dǎo)致成本過低,如何調(diào)整
老師,我們加盟商商戶都需要給客戶開票,就是我們能代理這個業(yè)務(wù)嗎?用什么方式去做比較合適呢?
銀行賬戶能看到余額嗎,未分配利潤和銀行賬戶余額不一致是什么原因
老師:租的鋼管 費和架子工人工費開在一張發(fā)票可以嗎?如果可以,合同用是不是得體現(xiàn)租賃費和人工費
老師精斗云怎么用,我之前做會計處理是手工電子表格做賬的,現(xiàn)在公司買了個金蝶的精斗云,我不會用
針對上面那個金額,我把172881.30這個金額在報表點調(diào)成應(yīng)付帳款了,但是這個是貸方減預(yù)付的借方得來的,所以這個附注我不知道怎么和報表對應(yīng)
你就寫一個說明就可以的,什么原因調(diào)整了。
是銀行要的,我當(dāng)時直接把報表的金額172881.30從預(yù)付調(diào)成應(yīng)付了,但是現(xiàn)在這個附注對應(yīng)不了相應(yīng)的供應(yīng)商呀,因為這個金額是貸方減掉借方的余額
你好,我沒有看懂什么意思,怎么還這個金額。也就是你填寫的時候不是填寫的明細(xì)啊。
這是科目余額表上的,我調(diào)的時候是直接調(diào)報表的金額,現(xiàn)在要做附注的話我是從科目余額表來對應(yīng)每家供應(yīng)商
所以對應(yīng)不起來,難道把預(yù)付帳款的借方做成應(yīng)付帳款附注上用負(fù)數(shù)表示可以嗎?
是的,需要備注具體的你調(diào)整了哪一個明細(xì),而且你調(diào)整的時候得有依據(jù)。你是直接重分類了嗎?
沒有直接重分類,我都直接調(diào)報表,但是現(xiàn)在要附注的話我從科目余額表去查來填對應(yīng)不起來
那你直接寫一級科目,別寫二級科目了。