同學(xué)你好,您在企業(yè)上班的個(gè)稅是按照綜合所得扣除的6萬(wàn),在個(gè)體戶是根據(jù)經(jīng)營(yíng)所得交稅,不按照6萬(wàn)扣的。
老師們好,我們是去年注冊(cè)的個(gè)體工商戶,小規(guī)模。匯算清繳的利潤(rùn)總額是4萬(wàn),沒(méi)有調(diào)增和調(diào)減。也沒(méi)有不許扣除的項(xiàng)目。但是發(fā)現(xiàn)業(yè)主在其他單位有綜合所得2萬(wàn),那匯算清繳填表的那個(gè)個(gè)人費(fèi)用可以扣除還能填6萬(wàn)嗎?另外業(yè)主是自己交的養(yǎng)老和醫(yī)保,沒(méi)有以個(gè)體戶名字去辦理社保,專項(xiàng)扣除可以扣除自己繳納的養(yǎng)老和醫(yī)保嗎?
老師你好,我在一間公司上班有取得每月工資收入4500元,一年5.4萬(wàn),也沒(méi)有交個(gè)稅,但是我自己名下開(kāi)了一間個(gè)體戶是負(fù)責(zé)人,想問(wèn)我個(gè)體收入一年是52萬(wàn)收入,成本費(fèi)用48萬(wàn),利潤(rùn)是4萬(wàn),申報(bào)生產(chǎn)所得的時(shí)候減6萬(wàn)不用交稅,個(gè)體戶收入和我工資收入會(huì)合并一齊算的嗎?
老師您好,同事辦了個(gè)個(gè)體戶資質(zhì),每月由會(huì)計(jì)公司報(bào)經(jīng)營(yíng)報(bào)表,好像是已經(jīng)扣過(guò)了6萬(wàn)的減免稅額,本人也在工資上班,全年收入5.4萬(wàn),我也在個(gè)稅平臺(tái)申報(bào)工資,今天她下載所得稅APP個(gè)人匯算清繳,系統(tǒng)提示她已經(jīng)減除6萬(wàn),不能再減,所以5.4萬(wàn)工資需要交稅,大概是2900多,想問(wèn)下,政策不是綜合所得不超12萬(wàn),就不用匯算清繳嗎?為啥她這個(gè)需要補(bǔ)繳2900呢?
您好老師,我是個(gè)體戶,去年核定改查賬征收了,我開(kāi)票收入是50萬(wàn),稅務(wù)局說(shuō)我申報(bào)的不對(duì),發(fā)個(gè)一個(gè)表讓我修改,里面有個(gè)是經(jīng)營(yíng)所得55萬(wàn),和增值稅50萬(wàn),我不知道這里面哪里出問(wèn)題,這個(gè)個(gè)體戶負(fù)責(zé)人在別家單位有月工資5000,所以這個(gè)個(gè)體戶申報(bào)成本的時(shí)候也是50萬(wàn),問(wèn)題來(lái)了,經(jīng)營(yíng)所得55,和增值稅50填表后,需要繳納的稅款是800元左右,我想知道經(jīng)營(yíng)所得是什么?還有怎么能不繳納稅款,求解
你好,我原本辦了:個(gè)體工商戶(有店名,有對(duì)公帳戶,經(jīng)營(yíng)范圍是廣告制作類),今年我一季度開(kāi)普票27萬(wàn)(按照國(guó)家政策一季不超30萬(wàn)是免稅)、我家里種的柑橘賣給農(nóng)業(yè)公司,當(dāng)時(shí)農(nóng)業(yè)公司和我個(gè)人名(鄧麗)簽 了購(gòu)銷合同9.6萬(wàn),我提供了身份證,錢付到了我個(gè)人私人帳戶上了。而后農(nóng)業(yè)公司自己給自己開(kāi)具了收購(gòu)票9.6萬(wàn)(在我不知情的情況下)?,F(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)監(jiān)控出我一季度營(yíng)收超30萬(wàn),需要補(bǔ)繳納27萬(wàn)這部份的稅收。我想了解,——我是有個(gè)體工商戶,且是有營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)名(匠人制藝),經(jīng)營(yíng)范圍是廣告類,且有對(duì)公帳戶。那么這種以我個(gè)人名簽的合同,我個(gè)人私戶收的錢,且對(duì)方在我不知情的情況下自已開(kāi)的“收購(gòu)票”的這種情況,稅務(wù)部門把這“收購(gòu)票”算在我個(gè)體工商戶的營(yíng)業(yè)收入上,這合理嗎?
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國(guó)外公司,B是國(guó)內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬(wàn)歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬(wàn)元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開(kāi)具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過(guò)的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過(guò)建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說(shuō)是沒(méi)按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開(kāi)的發(fā)票是不是也要分類型開(kāi)?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開(kāi)銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
2.你的個(gè)體戶如果是查賬征收,肯定成本的發(fā)票越多,繳稅就越少。
1個(gè)體戶生計(jì)費(fèi)是0是不是 2麻煩倒退出來(lái)成本是多少,經(jīng)營(yíng)所得是0
1 是的 2.如果是享受1%減征的,按照110/1.01=108.91萬(wàn)元算(包括了材料、人工、費(fèi)用),經(jīng)營(yíng)所得為0
您好老師,110萬(wàn)是不含稅收入呢?我需要有多少成本,求解
同學(xué)你好,如果是不含稅,如果不想交稅,成本票要超過(guò)110萬(wàn),但是根據(jù)實(shí)際情況一般達(dá)不到的,建議還是參考一下該行業(yè)的稅負(fù)率。
稅負(fù)率,這個(gè)東西天天聽(tīng)說(shuō),方便告知零售煙酒和辦公用品業(yè)分別是多少?求解,個(gè)體戶和小規(guī)模納稅人
大方向稅前利潤(rùn)不低于1%。老師建議你先自己按照自己目前實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況預(yù)計(jì)一下,利潤(rùn)高了,再去找點(diǎn)成本票大概的走一點(diǎn)。
110萬(wàn)稅額是1.1萬(wàn)???就是不能低于這個(gè)數(shù)嗎?如果是開(kāi)具45萬(wàn)是不是就不用繳納稅款了?老師
同學(xué)你好,只是個(gè)平均數(shù),不是必須不能低于這個(gè)數(shù),作為個(gè)體戶和小規(guī)模只要有交稅就可以了,這么過(guò)低稅務(wù)會(huì)提醒你。
季度高于30萬(wàn)有1%的增值稅
您好老師,我控制季不過(guò)30的情況下,個(gè)體戶稅費(fèi)大概多少,大概就是,您提供參考數(shù),求解,零售業(yè)
你好,我覺(jué)得你可以先按照實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況去算一個(gè)季度的經(jīng)營(yíng)所得看看,在根據(jù)您自己定的利潤(rùn)目標(biāo)去靠。然后推出稅費(fèi), 如果你讓老師估計(jì),老師認(rèn)為每家企業(yè)情況不同,你先拿1-1.5%之間去靠吧