你好你有購銷業(yè)務(wù)或者有應(yīng)稅業(yè)務(wù)就要交。
老師,請問一下銷售被子,勞保用品的。沒有跟對方簽訂合同。那么這個是按照購銷合同去繳納印花稅的吧?萬分之三。那這個情況是按照開票金額不含稅金額繳納,還是價稅合計繳納印花稅吖?
老師好,印花稅申報,我們沒有合同,按實際的業(yè)務(wù)申報可以嗎?
老師,申報印花稅是按照合同申報嗎?有些沒有合同的呢?還有就是實際收到的款比合同金額少或者多呢?按照什么報印花稅?
你好,老師,印花稅怎么申報繳納吖,實際公司是沒有合同的吖
老師請問,補(bǔ)交跨年購銷合同印花稅和營業(yè)賬簿印花稅怎么操作吖 是按次還是按期申報?去年有好幾個合同,可以合并一個金額申報嘛
這個招聘要求要登記總賬是什么意思?怎么登記呀?在財務(wù)軟件里怎么登記哦
老師,幫我看看這題怎么算,不太會
寫其它債券投資對嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財務(wù)報表主營業(yè)務(wù)收入少報了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務(wù)報表利潤表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險預(yù)測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?這個科目不會在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
可以明確點(diǎn)嗎?是不是計稅依據(jù)就是營業(yè)收入吖
你好這個也不一定的。比如你們是商貿(mào)企業(yè)的話,那么計算一就可以是營業(yè)收入,因為購銷合同需要交印花稅,但是如果你是出會計報告的。這個收入是不需要交印花稅的。
哦哦,我們公司屬于商貿(mào)企業(yè),那我申報的話就以每個月的營業(yè)收入的萬分之三申報,是這樣嗎?老師?
你好是的,不僅僅是收入,還有你購進(jìn)的。
老師,是不是從財務(wù)報表上取數(shù)據(jù)呢?
你好!正常是按照實際簽訂的合同來,你如果沒有實際簽訂合同的話,你就看你銷售發(fā)票和購進(jìn)發(fā)票來。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。