你好 是的是 這樣操作的?
老師您好,采購合同定的是968萬,但實(shí)際交貨只有63萬,那我再申報(bào)印花稅的時(shí)候,是按照合同金額還是,按照實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)的金額來申報(bào)?
老師您好!我們公司一直沒有申報(bào)印花稅,購銷合同的印花稅按什么申報(bào)?
老師好,印花稅按季申報(bào),在簽訂的購銷合同,實(shí)際業(yè)務(wù)未在本季度完成,這個(gè)印花稅申報(bào)一定要在本季度申報(bào)還是可以在交易實(shí)際完成在申報(bào)呢
老師好,印花稅申報(bào),我們沒有合同,按實(shí)際的業(yè)務(wù)申報(bào)可以嗎?
老師你好,我們公司2021年的財(cái)產(chǎn)租賃、運(yùn)輸合同印花稅沒有申報(bào),可以在2022年12月申報(bào)嗎?這兩個(gè)印花稅我們是按年申報(bào)的
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購對賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
老師,銷售貨品,倉儲服務(wù)費(fèi),貨車保險(xiǎn),還有商超服務(wù)費(fèi),按買賣合同申報(bào)嗎
你好? 不是 按各自的合同 發(fā)你稅率表
老師,商超服務(wù)費(fèi),按哪個(gè)稅率交印花稅?
你好,這個(gè)不需要交印花稅。
這是我開出去的發(fā)票,是實(shí)際發(fā)生的,老師我不懂,倉儲費(fèi)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是需要交的是嗎?
你好 是要交的 列舉的發(fā)生就交??
商超服務(wù)費(fèi)算在哪個(gè)稅目里申報(bào)呢
你好,這個(gè)不需要交印花稅。因?yàn)闆]有列舉。
列舉是什么意思?老師
就是印花稅的稅目表上,列舉列舉的。
就是這個(gè)表上沒有的就可以不交印花稅是嗎
你好,是的,那上面那是老的我發(fā)給。你好,是的,那上面那是老的,我發(fā)給你最新的。你好,是的,那上面那是老的,我發(fā)給你最新的。
謝謝老師耐心講解
老師,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都需要繳納印花稅對嗎?需要分筆,分客戶,分供應(yīng)商的錄入稅源信息嗎?
你好,稅源采集時(shí)要分開的,有提示,你按提示填寫就對了。