你好,也就是你之前先做了暫估是嗎?后期發(fā)票到了 紅沖之前的暫估,然后再做發(fā)票的,如果是當(dāng)年的。不要把發(fā)票放到之前。
老師您好,請(qǐng)問(wèn),比如我今年月交了整年的辦公室租金。金額不大,然后我直接入賬了管理費(fèi)用租金。但是我12月才開(kāi)票回來(lái),發(fā)票能直接附回之前的那份租金憑證嗎?
老師,您先看下我這個(gè)圖片,是我問(wèn)上一個(gè)老師的,但是她還沒(méi)回答完,就結(jié)束了對(duì)話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報(bào)需要更正,所以,如果那2萬(wàn)多的發(fā)票要不回來(lái)了,就相當(dāng)于支付了8萬(wàn)多的物業(yè)費(fèi),發(fā)票只有6萬(wàn)多,少了2萬(wàn)多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個(gè)月稅額的部分,因?yàn)槟?萬(wàn)多的發(fā)票在今年一月份才開(kāi)過(guò)來(lái),開(kāi)的還是專票。當(dāng)時(shí)攤銷的時(shí)候以為會(huì)收到普票,就按照支付的8萬(wàn)多分12個(gè)月的金額來(lái)攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
如何整賬 之前費(fèi)用先入憑證 發(fā)票跨好幾個(gè)月才回來(lái) 那之后這個(gè)回來(lái)發(fā)票要附在原來(lái)費(fèi)用的后面嗎? 麻煩老師們幫忙回答一下 謝謝
你好,我想問(wèn)一下,之前開(kāi)的發(fā)票,過(guò)了幾個(gè)月又開(kāi)了紅字發(fā)票。之前開(kāi)的發(fā)票那兩聯(lián),客戶已經(jīng)退給我們了,我在做記賬憑證的時(shí)候,后面附原始憑證,需要把客戶退的兩聯(lián)以及我開(kāi)出來(lái)的紅字發(fā)票三聯(lián)放到一起裝訂憑證嗎?謝謝你了
老師,我們有一筆長(zhǎng)期借款,貸款利息之前一直以銀行回單入帳,最近找銀行開(kāi)了發(fā)票回來(lái),但是又沒(méi)開(kāi)全,開(kāi)了幾個(gè)月的。我得憑證要怎么調(diào)整一下呢?之前:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息。借:應(yīng)付利息,貸:銀行存款?,F(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,咋把之前的調(diào)整一下呢?
財(cái)管高低點(diǎn)法中的,資金占用量是啥意思呢老師
老師一般人增值稅稅稅負(fù)率高,所得稅上可以是虧損嗎
現(xiàn)在只有Excle銀行流水賬,想改會(huì)計(jì)賬,期初余額和累計(jì)發(fā)生額怎么算
老師,我們有家供應(yīng)商我們欠他3萬(wàn)貨款,他們倒閉開(kāi)不了票了,我們扣了稅點(diǎn)只付了兩萬(wàn),那少付的一萬(wàn)記營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師相同的成本和收入,小規(guī)模比一般納稅人的稅負(fù)低
第3問(wèn)里的第三小問(wèn),求增加的現(xiàn)金折扣成本!
老師,23年甲向乙銷售一批商品,,商品于3年后交貨,乙要是23年付款400元,26年付款460元,這說(shuō)明甲融資了,,假如利息6個(gè)點(diǎn),那么24年的利息是400*0.06=24,25年的利息424*0.06是這么算嗎?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,攤銷方法五五分成法,遇到幾個(gè)問(wèn)題 1:圖片是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的范圍,酒店日常會(huì)銷售商品,也會(huì)開(kāi)商品發(fā)票(商品是放在大堂展示的,如果客人想買(mǎi),會(huì)賣給客人,有茶具,香氛,還有洗護(hù)套裝),當(dāng)前電子稅務(wù)局只開(kāi)過(guò)6%的住宿服務(wù)費(fèi),如果銷售商品的話,營(yíng)業(yè)執(zhí)照是不是沒(méi)有范圍,還有發(fā)票系統(tǒng)怎么開(kāi)商品項(xiàng)目? 2:酒店領(lǐng)用的低值易耗品按五五分成攤銷,我在當(dāng)月做了出庫(kù)單,是不是轉(zhuǎn)成本的時(shí)候只需要轉(zhuǎn)一半金額就行了?另一半是報(bào)廢的時(shí)候再攤銷,那我需要附什么單據(jù),是合規(guī)的? 3:在8月做7月增值稅申報(bào)表的時(shí)候,收入很少,6月還是籌備期有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,那我應(yīng)該怎么做啊,隨便選一部分認(rèn)證,還是選跟銷項(xiàng)稅金額差不多的?
老師好!問(wèn)一下關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬里的合計(jì)是對(duì)本月同方向借方的合計(jì)嗎?
一家賣農(nóng)產(chǎn)品和水果的公司,請(qǐng)主播直播宣傳,請(qǐng)問(wèn)怎么降低稅,是讓主播注冊(cè)個(gè)體戶 還是說(shuō)直接做勞動(dòng)報(bào)酬,還有廣告費(fèi)抵扣怎么算
那發(fā)票要附在哪里 是要放在紅沖之前暫估重新再入費(fèi)用后面嗎?還是說(shuō)發(fā)票可以直接入在之前的費(fèi)用后面可以嗎?
放到當(dāng)月,你12月份收到的,12月份做。
那當(dāng)時(shí)不是暫估是正常入賬 ,之前會(huì)計(jì)都是那樣做賬 ,費(fèi)用先入 發(fā)票有面回來(lái)或者發(fā)票附在應(yīng)付賬款后面 現(xiàn)在要怎么調(diào)整 好幾年都這樣 要怎么調(diào)
你好,他沒(méi)有發(fā)票,后期發(fā)票到了,他正常做了費(fèi)用,這個(gè)就屬于咱鍋。
這個(gè)就屬于暫估 即使不暫估它實(shí)際發(fā)生的也得需要紅沖,然后再做發(fā)票的。體現(xiàn)了收到了發(fā)票。
咱鍋是啥
我是下面給你回復(fù)了暫估 這個(gè)就屬于咱鍋 2024-01-03 09:25 這個(gè)就屬于暫估 打錯(cuò)了下面接著改了