你好,可以把之前的憑證更正沖紅,重新以發(fā)票入賬
老師,請問一下,就是 我在查賬的時候發(fā)現(xiàn),之前2022年 上半年有些賬都做錯了 科目掛錯了, 比如貸款利息, 貸款是專用于支付建安成本(工程款等)的,然后這個利息是不是就應(yīng)該資本化, 正確分錄是不是 借 開發(fā)成本-開發(fā)間接費 -利息 貸 銀行存款 但是之前會計 是 借 財務(wù)費用-利息 貸 應(yīng)付利息 借 應(yīng)付利息 貸 銀行存款 用不用更正過來?? 借 開發(fā)成本-開發(fā)間接費-利息
老師,就是我們公司2022年的銀行收取的手續(xù)費,短信費,網(wǎng)銀年服務(wù)費,銀行2023年給我們開了專票,就是2月份我要抵扣進項,因為之前每個月我已經(jīng)做了憑證借:財務(wù)費用 貸:銀行存款,現(xiàn)在專票到了我應(yīng)該怎么做分錄,銀行2023年開的2022年貸款利息的普票,之前做的是借:財務(wù)費用 貸:銀行存款,現(xiàn)在票到了,這個又怎么做分錄
請問老師 銀行貸款利息 之前一直沒開票 做的是 借 財務(wù)費用-利息支出 貸 應(yīng)付利息 借 應(yīng)付利息 貸 銀行存款 現(xiàn)在 票來了 怎么做賬呢
請問老師 銀行貸款利息 之前一直沒開票 做的是 借 財務(wù)費用-利息支出 貸 應(yīng)付利息 借 應(yīng)付利息 貸 銀行存款 現(xiàn)在 票來了 怎么做賬呢
老師,之前有筆業(yè)務(wù)做錯了,應(yīng)該怎么調(diào)賬: 本年1月份還銀行貸款108萬。會計做賬時還款金額為100萬剩下的8萬倒擠到利息里面去了,當時的分錄是:借:短期借款100 利息費用8 貸:銀行存款 108 ?,F(xiàn)在7月我發(fā)現(xiàn)錯誤,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?是:借短期借款8 貸:財務(wù)費用8 這樣嗎 我司使用的是小企業(yè)會計準則
金蝶財務(wù)軟件,2年使用權(quán),1373.7元,計入什么科目比較好
你好,老師我的問題是員工自己交社保在實務(wù)中怎么操作?你好老師,單位來了個新員工這個月需要交社保老板讓他自己承擔,我們新開的一般納稅人社保新戶,這個員工的錢直接轉(zhuǎn)到公司賬戶可以嗎?會計分錄怎么做好?還有一點他8月份有幾百塊錢的工資,單獨給他發(fā)工資,社保讓他單獨轉(zhuǎn)行嗎?
老師,這個權(quán)益轉(zhuǎn)成本的那個分錄是原賬面+新公允,與紅字這里的合并成本不是矛盾了
未畢業(yè)的實習(xí)生,我公司與其簽訂了實習(xí)協(xié)議,到期人就回學(xué)校,不繳納社保,每月正常發(fā)放工資,其個稅按工資薪金申報,還是按勞務(wù)報酬申報?
老師,早上好,[強][強]有會計證補貼交社保了![玫瑰][玫瑰] 個人部分只需要交300元每月,目前養(yǎng)老個人部分交440,醫(yī)療交124,凈賺將近300元! 單位部分單位另外交!我在網(wǎng)上看到這個消息,是什么情況呢?
請問老師 公司為自然人獨資型有限公司,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話是否需要在稅務(wù)上申請還是直接去工商申請變更?
老師好,有兩個問題,1.我們是首單出口,本月進項發(fā)票已收到,稅務(wù)說先要提交資料給他們審核,審核后再做網(wǎng)上退稅勾選,那請問這個月進項發(fā)票要入賬嗎?采購的分錄如何做?2:請問出口貨物情況表在什么情況下需要申報?我們是首單,C類,分三次預(yù)收,款已到。謝謝!
實發(fā)工資93923,企業(yè)承擔社保23934.72,個人承擔社保9889.77,計提工資計提社保,發(fā)放工資,繳納社保的分錄應(yīng)該怎么寫呢?
老師你好就是現(xiàn)在湖南的社保和醫(yī)保是一個地方申報嗎?
老師您好,一般納稅人酒店,因特殊原因前臺收款是個人微信號收款,可以用這個微信收入直接轉(zhuǎn)給員工報銷嗎?這些收入和費用都會記賬報稅
好的,謝謝老師
不客氣同學(xué),祝您在平臺收獲滿滿