一般免稅的收益是放在其他收益科目的哈 按季度的哈
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額45萬元以下免增值稅,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅計入營業(yè)外收入,結(jié)轉(zhuǎn)收入以后企業(yè)所得稅申報表里面營業(yè)收入填營業(yè)外收入和主營業(yè)務(wù)收入之和嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人,本季度收入10萬,資產(chǎn)負債表里的應(yīng)納稅額1000,需要這個季度做營業(yè)外收入?還是等下季度在把應(yīng)交稅費1000,計入營業(yè)外收入里?
請問小規(guī)模納稅人,1%的稅率,季報,確認收入時計提了應(yīng)交稅費,季末時已確認本季度未達到交稅額度,本季度可免交增值稅,請問轉(zhuǎn)出計提的稅金成營業(yè)外收入這筆憑證,應(yīng)該做在本季度末,還是下季度初?
問一下,小規(guī)模季度銷售額只有10萬的收入,增值稅1000全免,那所得稅是按100000×0.03=3000作為營業(yè)外收入,還是1000作為營業(yè)外收入繳納所得稅
請問,第四季度小規(guī)模納稅人季度未超30萬,但有10萬的專票,20萬普票,年末時,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2000,貸營業(yè)外收入2000,專票的1000稅費無需做賬務(wù)處理對吧
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
老師指的其他收益,是哪個科目?我這沒有其他收益這個科目
那就計入營業(yè)外收入也是可以的哈??
那就是本季度沒有交稅,就直接把資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費1000,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里,本季度(第四季度)做對嗎,而不是來年的這季度
是的呀? 直接做到營業(yè)外收入哈??如果對我服務(wù)滿意的話 可以給我一個五星好評哦