同學你好 涉及損益的做跨年的分錄

老師,您好,請問一下我們去年付貨款,當時做賬做的預付賬款,對方去年就已經開了發(fā)票,但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票,去年沒入賬,這個發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費用嗎?還是要調整以前年度損益
老師,2023年別人開的發(fā)票我們沒有入賬,如果在2024年才收到發(fā)票然后入賬到2024年,我是應該做到以前年度損益,還是可以直接當月的費用成本里面
老師 有一筆22年的費用發(fā)票20000當年沒有預估 發(fā)票也沒收到 然后23年付款了 收到發(fā)票是2022年開具的 2024年可以憑付款單和22年的發(fā)票入到今年的成本費用里嗎
老師,請問我們公司去年有很多專票沒抵扣,發(fā)票聯(lián)也沒有入賬,發(fā)票聯(lián)可以做到2024年的成本和費用里面來嗎?
問您一下,我現(xiàn)在已經錄2024年的賬了,然后發(fā)現(xiàn)一個問題是:本來應該在2023年終調整結轉一個科目,然后我們直接在2024年初錄期初數的時候,直接加數到另一個科目,可以嗎 本來2023年底應該把這個應付福利費轉入未分配收益的,然后忘了,現(xiàn)在錄2024年期初我們直接把數加到未分配收益里面可以嗎?沒有出分錄,直接改報表,可以嗎?在會計學里,這種情況違反規(guī)定嗎
老師,公司很多支付給供應商(很多是個人,沒有發(fā)票)的款先打給我們的員工,再由他們打給對應的供應商,請問這個錢打給公司員工是,銀行轉賬時,備注寫貨款還是寫借款?
老師,內賬是不是要把公司所有的花銷都要記錄下來,不管走哪個公司(賬戶)走的,不管走公戶還是私戶的都要統(tǒng)計出來?
啊,我們是十場,然后呢,付人工那個就是呃張三兒呃10000塊錢是人工費,然后是走主營業(yè)務成本,然后呢,這張三呢,又墊付了2000塊錢的那個運費,所以說我只給他啊8000塊錢,這個業(yè)務如何做分錄?
請問老師:股東(在本公司已近退休了)現(xiàn)在要從新返聘給開工資一般開多少?還用填個稅那里表嗎?或者還辦啥手續(xù)呢謝謝!
請問老師,單位給獨生子女員工,報銷的獨生子女的醫(yī)藥費用,需要繳納個稅么
企業(yè)每月對職工應發(fā)未發(fā)的工資,需要申報個稅工資薪金所得嗎
關于報表往來款編制,圖1打勾的是基礎資料,圖2鉛筆是我自己編制的數字,對嗎?看不懂書上的編制方法。
轉給法人的報銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務,也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產的。
那我報2023年年報的時候是不是也要把這部分調進去報呢
同學你好 這個要的哦