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Q

甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月向乙公司銷售一批設(shè)備1 200 000元(不含增值稅),該批設(shè)備當(dāng)月已經(jīng)發(fā)給乙公司。本年1月甲公司又向丙公司提供餐飲服務(wù),取得銷售額30 000元(不含增值稅),丙公司當(dāng)月已經(jīng)接受該餐飲服務(wù)。甲公司對(duì)以上兩種業(yè)務(wù)分別核算,并按照各自的適用稅率分別開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)均已結(jié)清并存入銀行。該批設(shè)備在發(fā)出時(shí),其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給乙公司;丙公司已經(jīng)取得甲公司提供餐飲服務(wù)的控制權(quán)。 請(qǐng)對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(注:銷售設(shè)備(貨物)的增值稅適用稅率為13%,提供餐飲服務(wù)的增值稅適用稅率為6%。)

2024-01-02 03:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-02 05:20

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2024-01-02 05:30

設(shè)備借應(yīng)收賬款1356000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1200000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅156000

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齊紅老師 解答 2024-01-02 05:31

提供服務(wù) 借應(yīng)收賬款31800 貸其他業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1800

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向乙公司銷售設(shè)備的賬務(wù)處理: 借:銀行存款 1 200 000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1 044 444.44(1 200 000 / (1 %2B 13%)) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 155 555.56(1 044 444.44 * 13%) 向丙公司提供餐飲服務(wù)的賬務(wù)處理: 借:銀行存款 30 000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 27 659.07(30 000 / (1 %2B 6%)) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2 340.93(27 659.07 * 6%) 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(根據(jù)實(shí)際成本) 貸:庫(kù)存商品(根據(jù)實(shí)際成本)
2024-01-02
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2024-01-02
你好,: ①計(jì)算當(dāng)月銷項(xiàng)稅額(4 分) 10000*13%加上30000*6%
2020-07-08
您好,這個(gè)是需要分錄嗎
2023-05-17
你好,自產(chǎn)貨物的同時(shí)提供建筑、安裝服務(wù)的,如果銷售額分開(kāi)核算的,不屬于混合銷售行為. 稅務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)分開(kāi)核算,分開(kāi)開(kāi)票
2021-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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