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1、甲公司為增值稅-般納稅人,2019年4月生產(chǎn)銷(xiāo)售化工機(jī)械設(shè)備100000元(不含增值稅),購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的原材料取得了增值稅專用發(fā)票,注明的增值稅額為65000元:甲公司又對(duì)外提供餐飲服務(wù),取得銷(xiāo)售額30000元(不含增值稅),購(gòu)進(jìn)餐飲原材料取得了增值稅專用發(fā)票,注明的增值稅額為300元。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票均已通過(guò)認(rèn)證,對(duì)以上兩種業(yè)務(wù)分別核算,并按照各自的適用稅率分別開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)均已結(jié)清并存入銀行。銷(xiāo)售貨物的增值稅率為13%,提供餐飲服務(wù)的增值稅率為6%。(16要求:①計(jì)算當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額

2020-07-08 14:41
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-07-08 14:43

你好,: ①計(jì)算當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額(4 分) 10000*13%加上30000*6%

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