按銷售的日?qǐng)?bào)表做無(wú)票收入
您好,老師,我單位是按3%稅率繳納增值稅,下列兩張圖是上個(gè)月的開票記錄,請(qǐng)問根據(jù)這個(gè)如何申報(bào)企業(yè)增值稅?增值稅是多少?為什么開出的普票上稅額為0?
老師,您好!咨詢個(gè)問題,個(gè)體工商戶去年10月份開了60多萬(wàn)的建筑勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票開出是免稅的,現(xiàn)申報(bào)增值稅填報(bào)數(shù)據(jù)是根據(jù)開出的金額填報(bào)嗎,需要繳納稅款嗎
老師您好,進(jìn)項(xiàng)之前老師你好,電商企業(yè)按照什么申報(bào)收入,繳納增值稅,是根據(jù)每月提現(xiàn)的金額嗎,因?yàn)槎疾恍枰_票
老師您好,公司銷售醫(yī)療設(shè)備,能開居間服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對(duì)方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢下:攜程服務(wù)平臺(tái)代開的機(jī)票、服務(wù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
我們單位是個(gè)門診部,有一個(gè)小食堂就員工自己的幾十個(gè)人的小食堂,那個(gè)食堂師傅他在稅務(wù)局代開的發(fā)票,上面寫的項(xiàng)目是勞務(wù)費(fèi),那么發(fā)票上面也有相應(yīng)的稅額,那么現(xiàn)在這個(gè)勞務(wù)稅應(yīng)該是哪里來(lái)交?。克_的這個(gè)金額應(yīng)該就是我們單位按員工每個(gè)人12塊錢的標(biāo)準(zhǔn)給他的,然后他這個(gè)金額應(yīng)該包括他的這個(gè)購(gòu)買食堂的菜費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)一起,開的就上面就寫的是勞務(wù)費(fèi)因?yàn)槲覀儌€(gè)稅系統(tǒng)跳出來(lái)要我們單位來(lái)跟他交這個(gè)個(gè)稅,應(yīng)如何來(lái)辦?
老板有個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)鋼材銷售,他朋友也想?yún)⑴c合作,資金一人出一半,利潤(rùn)也一人一半,但是他朋友不想以實(shí)收資本來(lái)投資,請(qǐng)問老師如果這樣他打進(jìn)的款項(xiàng)怎么會(huì)計(jì)處理?后面產(chǎn)生的利潤(rùn)及本金怎么轉(zhuǎn)給他朋友才合規(guī)呢?以及要產(chǎn)生哪些稅呢?謝謝老師
小規(guī)模納稅人舉辦賽事購(gòu)買車輛無(wú)償捐贈(zèng)出去,需要繳納稅款不
你好,老師,一般納稅人公司國(guó)際物流公司,開報(bào)關(guān)費(fèi)用可以開普票?還是一定要開專用發(fā)票
老師咨詢一下,小規(guī)模公司,2023年開票6400元,用戶給匯款到公戶了,但財(cái)務(wù)做的收款是現(xiàn)金收款。原因是這個(gè)公司只做了這一筆業(yè)務(wù),再?zèng)]有其他業(yè)務(wù),銀行流水一直沒有給代賬公司,所以才做的現(xiàn)金收款,今天把賬拿回來(lái)了,發(fā)現(xiàn)銀行余額7000,賬面銀行余額是0,銀行流水都沒有做賬,現(xiàn)在怎么調(diào)整,沒做賬的銀行交易怎么補(bǔ)呢?
老師,企業(yè)之前和員工簽合同,由于社保原因,現(xiàn)在想重新統(tǒng)一簽訂一次,是否需要把之前的已簽訂的合同做了解除合同,還是不需要就是簽訂新的就可以了
以前買的二手車記成本里了,現(xiàn)在又買了一輛我想記固定資產(chǎn)可以嗎
就是每天銷售的數(shù)量嗎,但是有些也沒有發(fā)貨
每天要走報(bào)表統(tǒng)計(jì)銷售的數(shù)量和收入的呀
我們沒有弄過
沒有做過,現(xiàn)在就要求統(tǒng)計(jì),不然沒法做賬。
就是拼多多,抖音店鋪,每天能看見銷售
怎樣統(tǒng)計(jì)
自己弄個(gè)表格,每天銷售了些什么,數(shù)量,單價(jià) 金額
那有退貨啥的怎么辦
退回做負(fù)數(shù)統(tǒng)計(jì)就是